你好 圖書是免稅的? ? 不交

老師我想問一下我們是建筑服務(wù)行業(yè)的,今年到目前為止我們的增值稅稅負率在3.9%。但是我們這個月到了很多進項打算在下月申報納稅的時候全部抵掉。這樣稅負率會下降到1.2%左右,這個有關(guān)系嗎
理解一下這個分錄,這是我們公司在齊心的訂單,訂單是其他公司掛在我們這做的,齊心向我們抽0.06,我們向掛靠公司抽0.1,算一下我們賺多少,進項銷項都有。按訂單金額100來算,增值稅稅率13%,增值稅稅負0.8%,企業(yè)所得稅稅負1.2%,計算凈利潤?
理解一下這個分錄,這是我們公司在齊心的訂單,訂單是其他公司掛在我們這做的,齊心向我們抽0.06,我們向掛靠公司抽0.1,算一下我們賺多少,進項銷項都有。按訂單金額100來算,增值稅稅率13%,增值稅稅負0.8%,企業(yè)所得稅稅負1.2%,計算凈利潤?印花稅要交多少?
老師我這個月銷項稅額17762.24.進項稅額17291.49.繳納增值稅的多少我問我們經(jīng)理,他讓我算下稅負說在3%左右就可以。我們是圖書行業(yè)賣書的。怎么算稅負
請問:我們9月份只有進項票沒有銷項票,所以應(yīng)付稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額借方有余額,但這個余額在資產(chǎn)負債表里怎么沒計算進去,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的左右兩邊不平,差額就是進項稅額的金額,我是不是有什么結(jié)轉(zhuǎn)的憑證沒做?
老師注銷時借實收資本,貸銀行存款,銀行出現(xiàn)負數(shù)怎辦
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),做很多項目是需要評審老師評審的,評審老師都是專家?guī)斓膫€人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個稅,也不愿意開票,這個沒得商量,而每年的這種評審費用都很大,又沒票進成本入賬,所以就一直導(dǎo)致利潤虛高,所得稅費用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實的利潤,到企業(yè)所得稅匯算清繳時還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費用等于還是沒有入賬,因為我們確實是真實發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會有流水證明這筆支出費用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個收款收據(jù)這樣行不行?
老師我想問下會計三大報表的勾稽關(guān)系
老師,中信集團評了一家國企幼兒園自負盈虧,優(yōu)秀班主任獎,給了獎金,款打到幼兒園賬戶上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),企業(yè)所得稅,個人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個人,一個人補交9月,另外5個10月開始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師您好,請問內(nèi)部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),這個需要交什么稅。
老師,旅游行業(yè),電商客戶出門票了違約退貨給的補償金額是不是也算主營業(yè)務(wù)收入不能算營業(yè)外收入吧
我們是煤礦企業(yè)切國家采礦權(quán)價款5,000,000,每天還有滯納金,在這種情況下,我們的對公賬戶里面可以有余額嗎?如果有余額的話,國家會不會扣除?會不會強制情況?
我們有賣了圖書玩具類的,所以這部分要交增值稅,我們我們經(jīng)理增值稅想交1000多還是400多我好勾選進項,他說你算下稅負,我不會算怎么算啊
稅負等于。銷項減進項除以營業(yè)收入。 。就是這個公式。
是銷項稅額還是不含稅銷售額呢?營業(yè)收入是指單獨賣玩具這個收入嗎?還是一整月賣玩具和賣圖書的總收入呢
你好。銷項和進項指的是稅額。收入是營業(yè)收入的金額。
收入是指一個月玩具銷售+圖書銷售的嗎?還是指一個月的玩具的營業(yè)收入呢
你好 不加圖書計算就可以 圖書是不交稅的??
明白了 謝謝老師
不客氣的,祝您工作愉快。