你好 全年能有多少的
老師我想問一下我們是建筑服務(wù)行業(yè)的,今年到目前為止我們的增值稅稅負率在3.9%。但是我們這個月到了很多進項打算在下月申報納稅的時候全部抵掉。這樣稅負率會下降到1.2%左右,這個有關(guān)系嗎
老師,請問我們是軟件開發(fā)服務(wù)行業(yè),因為沒有進項專票,每個月的增值稅和企業(yè)所得稅負都很高,我們老板想把他們名下的車賣到公司名下,這樣可以開專票給我們公司抵稅嗎
你好,老師!我想問一下,我們是建筑業(yè)然后當月在異地預(yù)繳稅費后,次月在機構(gòu)本地報稅時,預(yù)繳部分抵減一部分增值稅后,進項稅票又抵扣了另一部分增值稅,最后應(yīng)納增值稅額為0,這算零申報嗎?會不會影響企業(yè)的納稅評級?因為我們企業(yè)上年的納稅評級為A,但是我們已經(jīng)連續(xù)六個月都以上面說這種形式的應(yīng)納增值稅額為0,雖然每個月都有異地交預(yù)繳稅,但是一直不明白這算不算零申報?會不會影響納稅評級?
老師,我現(xiàn)在做賬報稅都是自己一個做的,匯算清繳和工商年報都做完了,關(guān)鍵是這個心里一直擔心怕稅務(wù)找我的麻煩,我們公司的其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)好大,我想下個月轉(zhuǎn)到實收資本里面去,我們公司之前是老板找外面的人只做外賬,企業(yè)所得稅負率是0.25%,我想今年降到0.22%左右行不行?因為今年有減稅降費的政策,稅負率是否可以相應(yīng)的降低呢?這樣還可以幫老板省點錢,老板也不容易啊[捂臉]
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
我們都是工程款。好幾個月才會開一次票的。如果下個月沒有進銷項發(fā)生的花,就這個稅負有沒有問題。我們實際就是取到那么多進項
稅務(wù)局不管原因 他們差的就是稅負 你們一個季度的最好不要差距太大
這種問題我可以直接問稅管員嗎
私下問 好說話的能告訴你們
我打算打電話問的,可以嗎
你好個人的私號的可以
打辦公室電話不行啊?
如果我認證掉了導(dǎo)致稅負率下降會有什么后果
你好,增值稅會有預(yù)警。
我們老板要我把全部認證掉。老板的意思就是我們的進項是實際取得的,還怕稅務(wù)局查嗎?我該怎么向老板解釋
你們有沒有無票收入沒有申報。
應(yīng)該沒有的
如果沒有你們這樣經(jīng)得住查,你也可以啊,全部都認證。
稅務(wù)局是不是對稅負這款管控的很嚴啊
建筑服務(wù)行業(yè)的稅負一般控制在什么范圍內(nèi)比較合理
你好 一般控制在2.5%-3%之間的