同學(xué)你好 按照負(fù)數(shù)的來(lái)填寫(xiě)
一般納稅人,這個(gè)月開(kāi)具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,業(yè)收到了對(duì)方公司開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)在4月做過(guò)認(rèn)證,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理和報(bào)稅處理
老師,公司為一般納稅人,這個(gè)月只開(kāi)具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,報(bào)稅怎么處理
老師,公司為一般納稅人,這個(gè)月只開(kāi)具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,報(bào)稅怎么處理
一般納稅人上個(gè)月只開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)正數(shù)發(fā)票,增值稅要怎么申報(bào)
老師異地項(xiàng)目1月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票還需要辦理預(yù)繳申報(bào)嗎?如果公司1月只開(kāi)了這個(gè)異地負(fù)數(shù)發(fā)票,那如何申報(bào)退這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的稅?一般納稅人簡(jiǎn)易征收
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒(méi)有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營(yíng)養(yǎng)餐收入,下月把錢(qián)支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購(gòu)發(fā)票,對(duì)方開(kāi)的普票。做賬進(jìn)項(xiàng)稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們貨款收不會(huì),如果起訴對(duì)方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)付會(huì)計(jì)車油補(bǔ)貼費(fèi),600元,當(dāng)月支付的,是兩個(gè)月的費(fèi)用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時(shí)候稅局退回了7000多元錢(qián) 這個(gè)分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買(mǎi)的貨物,對(duì)方開(kāi)票金額比實(shí)際付款金額多,我能按實(shí)際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出,對(duì)方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時(shí)候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請(qǐng)專家坐診,付的專家勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個(gè)稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計(jì)算