你好 借:應付職工薪酬—工資 管理費用 貸:銀行存款?
老師,您好,我們支付給勞務派遣公司的員工工資和保險怎么做會計分錄呀?勞務派遣公司給我們開的發(fā)票是勞務費!
請問老師 我們支付給勞務派遣公司勞務派遣人員工資及服務費 但是對方還未給我們開票 分錄怎么做呢
請問老師我們支付給勞務派遣公司勞務派遣人員工資及服務費但是對方還未給我們開票分錄怎么做呢
請問老師我們支付給勞務派遣公司勞務派遣人員工資及服務費但是對方還未給我們開票分錄怎么做呢
老師,我們有一批人在勞務派遣公司代發(fā)的工資,對方給我們開票,我們支付工資和服務費,這怎么做分錄
老師 我們從村委會那租的房子,對方給我們這種票據(jù),可以嗎?可以稅前扣除嗎?
老師,幫我看一下這個發(fā)票號是多少,
老師您好,我是剛?cè)肼毜纳a(chǎn)單位,月底庫存明細請問怎樣算,上個月的庫存。知道,進貨是石子石粉等,出貨也是粉,都是估計數(shù)謝謝老師
北京國企,單位給職工防署降溫之前每年400,今年想發(fā)1000可以嗎有要求嗎
老師您好,請問預收了后兩個季度的收入3000多萬,并且增值稅專用發(fā)票已開具給對方了,我稅務申報增值稅要按開票金額及稅額申報,那么肯定就是開票總收入,但是企業(yè)所得稅我想按權(quán)責發(fā)生制分期確認申報可以么?那話增值稅報表和所得稅報表的收入不一致可以么?如果可以的話請問老師我放在預收賬款可以么?
老師,6月電子稅務局申報征期,是幾號截止?
請問開發(fā)票合同是煤炭技術(shù)服務?開發(fā)票是開專業(yè)技術(shù)服務還是現(xiàn)代技術(shù)服務??
老師,店里的水電費計入什么費用
2022年序時賬,我看了有記其他應付款,沒有記其他應收款,但是22年資產(chǎn)負債表,其他應收款期末余額有數(shù),其他應付款期末余額沒數(shù),不知道怎么回事,這種情況正常嗎,我現(xiàn)在要給審計拍近三年報表里出現(xiàn)的科目對應的記賬憑證,我拍其他應付款還是不拍,資產(chǎn)負債表里其他應應收款有數(shù)但賬上沒有數(shù)沒得拍
老師!問一下!承接的項目,后期以房抵債抵了工程款,辦理房產(chǎn)證產(chǎn)生的契稅和印花稅怎么做賬,還是房子的維修基金