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請問老師我們支付給勞務(wù)派遣公司勞務(wù)派遣人員工資及服務(wù)費但是對方還未給我們開票分錄怎么做呢

2022-05-18 19:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-18 20:02

他如果屬于當(dāng)月的正常做賬,沒有發(fā)票也可以做,借主營業(yè)務(wù)成本,或者是管理費用,勞務(wù)費 貸銀行存款 發(fā)票到了,你再調(diào)整就可以的

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你好,這個屬于當(dāng)月的費用嗎?
2022-05-18
您好,借應(yīng)付賬款或應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
2021-09-04
他如果屬于當(dāng)月的正常做賬,沒有發(fā)票也可以做,借主營業(yè)務(wù)成本,或者是管理費用,勞務(wù)費 貸銀行存款 發(fā)票到了,你再調(diào)整就可以的
2022-05-18
你好,借管理費用勞務(wù)費12100,貸銀行存款。
2022-08-09
只要對方給你開發(fā)票的時候包含著這一部分工資,就是一樣的。人力資源服務(wù)、勞務(wù)派遣。
2023-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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