借,無形資產(chǎn) 貸,以前年度損益調(diào)整
行政單位以前未對土地做入賬處理,后來這部分土地分割了一部分掛牌出讓了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做入賬處理。
行政單位,有一項工程,以前年度付了部分款項,今年又付了一部分,還剩余小部分未付,已經(jīng)竣工通過了審計。以前年度的付款未做賬,今年的付款也還沒入賬,現(xiàn)在要怎么進行賬務(wù)處理?
請問公司去年支付了未來3年的地租,已全部按當(dāng)年成本一次性入賬,今年購置該土地,除了之前支付的租金,再另外支付一部分金額,怎么做賬務(wù)處理?
老師好,請教一下,我們單位食堂是給外面人做的,但是為了流水和監(jiān)管,員工充值的錢是打入我們單位銀行里面,我們單位員工吃飯由兩部分組成,一是自己承擔(dān)一部分 ,單位補助一部分,因為目前剛開始營業(yè)兩月,食堂老板還未來對賬結(jié)算,我收的員工充值部分是掛的食堂往來,代他收,馬上要結(jié)算給他,這賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理?
老師好,我公司取得的土地使用權(quán),有一部分當(dāng)時取得了專票,但是我當(dāng)成普票做了,并且入賬以后開始攤銷了好幾個月了,突然發(fā)現(xiàn)這個問題,現(xiàn)在該怎么處理呢
老師您好,就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的,但是工資是在另一個公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個一點理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計入制造費用嗎?還是要計入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個人,每個月也報個稅嗎?怎么報法人還是合伙人
個體戶是不是只要做個年報就行
老師,小規(guī)模公司有材料退貨,分錄是借原材料負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商負(fù)數(shù),但是還要在項目上也體現(xiàn)出成本退貨,還怎么寫分錄呀?
老師,每個行業(yè)的稅負(fù)率都是一樣的嗎?
老師你好,我公司是一家以線上和線下銷售玉器的公司,貨主提供玉石公司提供資源進行銷售,玉器銷售成交后成本歸貨主利潤歸公司,現(xiàn)在我就想問一下老師,這個的賬務(wù)處理怎樣做,是不是可以直接做主營業(yè)務(wù)收入。