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老師好,我公司取得的土地使用權(quán),有一部分當時取得了專票,但是我當成普票做了,并且入賬以后開始攤銷了好幾個月了,突然發(fā)現(xiàn)這個問題,現(xiàn)在該怎么處理呢

2023-08-09 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-09 15:26

同學你好 紅沖多攤銷的就可以 做上進項 紅沖多入賬的

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快賬用戶7154 追問 2023-08-09 15:28

我當時還按那個數(shù)據(jù)填的匯算清繳里面的無形資產(chǎn)報表,差了兩千多塊錢,那我干脆就把它當普票,不抵扣這個發(fā)票了可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-09 15:37

同學你好 這個可以的

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快賬用戶7154 追問 2023-08-09 15:42

不抵扣可以的哈,不抵扣就當成普票,就按照現(xiàn)在的數(shù)據(jù)往下攤銷就行了也可以是嘛

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齊紅老師 解答 2023-08-09 15:51

嗯 這個可以的 勾選了轉(zhuǎn)出就可以

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同學你好 紅沖多攤銷的就可以 做上進項 紅沖多入賬的
2023-08-09
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:無形資產(chǎn) 借:累計攤銷 貸:管理費用
2023-08-09
對的,是的,借無形資產(chǎn),貸銀行存款,然后你當月攤銷的收入按照加上這個無形資產(chǎn)之后的來一塊攤銷吧,之前的就不要改。
2023-05-19
同學你好,取得是有專票沒?我們是一般納稅人還是小規(guī)模?
2022-12-18
同學你好 這個有發(fā)票就可以計入
2023-04-21
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