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我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
學(xué)校改造工程已竣工決算,以決算價(jià)入固定資產(chǎn)。還有部分欠付工程款也已列固定資產(chǎn),然后掛在其他應(yīng)付款,我是借,固定資產(chǎn),貸,其他應(yīng)付款。現(xiàn)在要用以前年度撥來的項(xiàng)目資金支付,但在年終已轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余,分錄要怎么記?預(yù)算會(huì)計(jì)又要怎么記?
以前年度付款后直接記了在建工程,進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,省略了應(yīng)付賬款,沒有記往來,現(xiàn)在要計(jì)入往來,應(yīng)該怎么做分錄
去年買設(shè)備,支付了預(yù)付款,我因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道怎么做固定資產(chǎn)(想著只有一部分金額,不懂預(yù)算會(huì)計(jì)怎么錄入固定資產(chǎn),以什么金額錄入),所以做成了其他應(yīng)收款,今年已經(jīng)支付了尾款,還有一部分質(zhì)保金未支付,請(qǐng)問我現(xiàn)在怎么做賬,既能起到修改去年這筆錯(cuò)賬的目的,又能把今年的賬做了,把固定資產(chǎn)做進(jìn)去。
單位有一筆其他應(yīng)付款,還有一筆其他應(yīng)收款,均是已扣個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)清算款,但以前年度扣的個(gè)人部分不夠,今年又從工資里補(bǔ)扣了一部分。今年要清算,用財(cái)政應(yīng)返還額度支付了養(yǎng)老保險(xiǎn)清算款,怎么沖銷其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款
老師,合同銷售的印花稅之前是多少,現(xiàn)在是多少,從什么時(shí)候變更的
老師,你說我賬上應(yīng)交稅費(fèi)有0.39,不知道是怎么剩下的,我想給結(jié)平了怎么做憑證呢?
夠買大米,桶裝水,煤氣計(jì)入什么科目
5月份的社保,申報(bào)了,但是忘記繳費(fèi)了,現(xiàn)在交會(huì)有影響嗎?
老師,待認(rèn)證和待抵扣有什么區(qū)別?我們沒有用過這項(xiàng)科目,一直都是進(jìn)項(xiàng)稅額全部勾選抵扣了的。
若是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的老師住宿費(fèi)沒有能提供發(fā)票,那這樣有沒什么辦法處理?這樣可以入賬又能稅前扣除
小規(guī)模收到普票…比如6%的普票,價(jià)是1415.09,稅是84.91…做賬是價(jià)稅合計(jì)入賬…為什么確定主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí),需要拆開入賬??如果是價(jià)稅合計(jì),季度如何確定稅額,是否交稅呢???
添加的新員工做人員信息采集老是報(bào)送不成功是什么原因
稅務(wù)系統(tǒng)有好多發(fā)票,比如加油的 吃飯的,但是又不見有人來報(bào)銷,沒人來報(bào)銷,所以也就沒有做費(fèi)用支出,但是有些是專票(如加油票)又已經(jīng)勾選抵扣了,這樣會(huì)有什么影響嗎?一般這種發(fā)票怎么處理?
老師,我們是一家私企新公司,我入職后,賬務(wù)每月要處理幾筆銀行還貸利息,但是公司沒有貸款來的金額?老師,應(yīng)該怎么辦呢?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
以前年度的工程未做賬,現(xiàn)在的賬務(wù)處理是補(bǔ)入賬。
借在建工程 貸:應(yīng)付賬款?