你好,因?yàn)檫@個(gè)之前購(gòu)進(jìn)是用于職工活動(dòng)中心,進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣。 所以最開(kāi)始固定資產(chǎn)入賬金額是11.3萬(wàn),而不是10萬(wàn),需要按11.3萬(wàn)計(jì)提折舊,而不是10萬(wàn)來(lái)計(jì)提折舊的 11.3萬(wàn),折舊6.78萬(wàn)之后,賬面價(jià)值=11.3萬(wàn)—6.78萬(wàn)(含稅金額) 然后用?賬面價(jià)值/(1%2B增值稅稅率)*增值稅稅率,就是可以轉(zhuǎn)入抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額了
老師,這道題我畫圈的這個(gè)答案我看不太懂了,題中說(shuō)已經(jīng)使用2.5年,項(xiàng)目期7年,稅法規(guī)定10年折舊,應(yīng)該還剩下半年變現(xiàn)流量,可答案為什么10年期全部折舊折掉了呢
上午好 這道題看了答案也不懂,覺(jué)得應(yīng)該是10-6.78呢,為什么加上增值稅再減折舊
固定資產(chǎn)賬面價(jià)值七百五十固定資產(chǎn)賬面價(jià)值750萬(wàn)減去累計(jì)折舊150萬(wàn)再減去固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50萬(wàn),其計(jì)稅基礎(chǔ)是750萬(wàn)減去270萬(wàn)的折舊。為什么這個(gè)題應(yīng)納稅所得額是調(diào)增呢?會(huì)計(jì)上減去兩百萬(wàn),稅法上減去270萬(wàn),不是按照稅法上的來(lái)嗎?應(yīng)該調(diào)減會(huì)計(jì)上70萬(wàn)
影響2021凈利潤(rùn)的不是:20(折舊費(fèi))+10(所得稅費(fèi)用)=30嗎?為什么是15?我不理解的知識(shí)點(diǎn):本題不是應(yīng)該確定遞延所得稅負(fù)責(zé)20*25%=10嗎?是增加了所得稅費(fèi)用,那凈利潤(rùn)不是減少了30嗎?(20+10=30)為什么答案是減所得稅費(fèi)用
老師,這80萬(wàn)不用在1600里減去嗎,它在這題目是無(wú)用條件?然后劃線部分看不懂,我是用1600-(500-300)-(-50),其實(shí)這題目我不知道為什么要考慮所得稅,是看答案后加上去的,然后也不知道自己為什么錯(cuò)
員工3.1簽合同,3月底我做計(jì)提個(gè)稅,員工個(gè)稅在原單位還是新單位計(jì)提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
如果是營(yíng)業(yè)外收入只要交企業(yè)所得稅,但是其他業(yè)務(wù)收入是不是要交增值稅-,企業(yè)所得稅
老師問(wèn)一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣的問(wèn)題,一般現(xiàn)實(shí)工作中是怎么處理的!目前公司業(yè)務(wù)不大,進(jìn)項(xiàng)抵扣大于銷項(xiàng),因?yàn)橐徊糠咒N售沒(méi)有收到貨款,所以還沒(méi)有確認(rèn)收入,那本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證勾選和銷項(xiàng)一樣的數(shù)額,還是留一部分進(jìn)項(xiàng)不抵扣,交一些增值稅
裝修費(fèi)一次性入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用4萬(wàn),什么情況下可以分?jǐn)偅趺醋龇咒?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,24年有兩個(gè)月工資沒(méi)發(fā),也沒(méi)申報(bào),今年四月份發(fā)了,個(gè)稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報(bào)可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒(méi)事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來(lái)的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那銀行存款里面增加的10是購(gòu)買方為了以后得到比市場(chǎng)高的利息給發(fā)行方的補(bǔ)償,可這個(gè)補(bǔ)償需要計(jì)入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個(gè)科目的貸方,負(fù)債科目貸方增加10不就是負(fù)債增加了10嗎?這個(gè)差額10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加呢?道理不理解,多謝師指點(diǎn)!
2024年10月申報(bào)的殘疾人就業(yè)保證金申報(bào)的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選每個(gè)月有什么時(shí)間限制嗎?必須30日之前完成嗎?下個(gè)月再顯示嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,更正申報(bào)24年漏保的個(gè)人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報(bào)里直接產(chǎn)生個(gè)稅,還是怎么樣?