你好,基本口徑一致,分支機(jī)構(gòu)跨區(qū)域移送銷售是增值稅視同銷售不是所得稅視同銷售。關(guān)鍵看所有權(quán)是否改變。
老師 企業(yè)所得稅的視同銷售和增值稅的視同銷售有什么區(qū)別? 是增值稅不包括這些嗎?增值稅的和消費(fèi)稅的視同銷售有什么區(qū)別嗎?
視同銷售稅法上消費(fèi)稅與增值稅的區(qū)別
消費(fèi)稅視同銷售和增值稅視同銷售的區(qū)別?
企業(yè)所得稅視同銷售和增值稅的視同銷售的區(qū)別?
老師請(qǐng)問(wèn)增值稅的視同銷售和企業(yè)所得稅的視同銷售區(qū)別在哪里呀
小微企業(yè)已知欠增值稅28834.9元,企業(yè)所得稅9409.74元,怎么反推營(yíng)業(yè)額和利潤(rùn)?
包月的安月算工資,工資5000一個(gè)月,只上了22天班要收多少錢?
企業(yè)在商業(yè)活動(dòng)中必須遵守的商業(yè)倫理核心域可分為那幾個(gè)方面
老師 對(duì)方開(kāi)給我們服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票3350 我們給對(duì)方打服務(wù)費(fèi)3015 因?yàn)槭菍S冒l(fā)票3350-3015=335為客戶多開(kāi)的服務(wù)費(fèi),第三個(gè)是是做賬的明細(xì) 老師 請(qǐng)幫忙檢查一下 應(yīng)該如何做分錄正確 麻煩幫忙出個(gè)分錄 謝謝
老師,三個(gè)月不含稅收入29萬(wàn),沒(méi)有成本票,賣茶葉的,按照收入成本配比原則,應(yīng)該暫估多少成本,目前,成本率多少
我公司一般納稅人,生產(chǎn)食用油,本月無(wú)償贈(zèng)送客戶樣品油,庫(kù)存商品金額20萬(wàn)元,市場(chǎng)銷售30萬(wàn)元,1.贈(zèng)送要交企業(yè)所得稅嗎?2.這筆業(yè)務(wù)涉及匯算清繳各報(bào)表怎樣填寫(xiě)?
@董孝彬老師,麻煩問(wèn)一下匯算清繳我補(bǔ)繳了一部分所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,調(diào)表不調(diào)賬,那這筆補(bǔ)繳所得稅費(fèi)用會(huì)影響今年的利潤(rùn),老板不想這樣,我該怎樣做
房開(kāi)企業(yè)綠色建筑檢測(cè)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人服裝加工費(fèi),開(kāi)票的商品和服務(wù)稅收代碼選哪一個(gè)合規(guī)?我找的有104020122 104020199 2010500這幾個(gè)對(duì)嗎?
老師,投資款,增加注資做實(shí)收資本,對(duì)不
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能不能這樣理解 企稅中自產(chǎn)自用,捐贈(zèng),賣了都要視同銷售 而增值稅,消費(fèi)稅自產(chǎn)對(duì)內(nèi)對(duì)外都要視同銷售,但外購(gòu)只有對(duì)外(投分送)才能視同銷售,外購(gòu)對(duì)內(nèi)(用于集體福利,個(gè)人消費(fèi))的,屬于進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣的情形
你好,總結(jié)的不錯(cuò)。注意自產(chǎn)貨物用于自己的在建工程不是增值稅視同銷售。
是因?yàn)橛糜谧约旱脑诮üこ?,不涉及流轉(zhuǎn)嗎?所以不視同銷售
您好,你自己生產(chǎn)的水泥用到你的車間改造,產(chǎn)權(quán)未變也不可能收自己的錢不是增值稅視同銷售。
好的,謝謝老師
你好,考試??键c(diǎn)注意掌握。
好的,謝謝老師!
好的,不必回復(fù)認(rèn)真?zhèn)淇肌?