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個體戶開專票,到2022年3月政策是1%的稅率,4月開始3%的稅率。但開票時沒有注意,4-7月還是開的1%的專票,這種情況怎么處理?PS:個體戶不需要申報的,以前是開具發(fā)票時直接實時扣稅的。

2022-07-30 21:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-30 23:03

你好,同學,一、發(fā)票在本月且符合作廢條件可即時作廢。 在開具增值稅專用發(fā)票當月,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,收到退回的發(fā)票聯(lián),可直接作廢處理;開具時發(fā)現(xiàn)有誤的,可即時作廢。作廢的發(fā)票可以在稅控系統(tǒng)中標記為“作廢”,在紙質(zhì)發(fā)票也要標明“作廢”。作廢發(fā)票必須收回原發(fā)票全部聯(lián)次。 二、發(fā)票已跨月或者不符合作廢條件應沖紅, 不符合作廢條件的錯開發(fā)票,納稅人報告稅務機關,按錯開的發(fā)票稅率和稅額進行申報,次月開具紅字發(fā)票,再開具藍字發(fā)票。形成多繳稅款,納稅人可以申請退稅。祝您學習愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝

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你好,同學,一、發(fā)票在本月且符合作廢條件可即時作廢。 在開具增值稅專用發(fā)票當月,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,收到退回的發(fā)票聯(lián),可直接作廢處理;開具時發(fā)現(xiàn)有誤的,可即時作廢。作廢的發(fā)票可以在稅控系統(tǒng)中標記為“作廢”,在紙質(zhì)發(fā)票也要標明“作廢”。作廢發(fā)票必須收回原發(fā)票全部聯(lián)次。 二、發(fā)票已跨月或者不符合作廢條件應沖紅, 不符合作廢條件的錯開發(fā)票,納稅人報告稅務機關,按錯開的發(fā)票稅率和稅額進行申報,次月開具紅字發(fā)票,再開具藍字發(fā)票。形成多繳稅款,納稅人可以申請退稅。祝您學習愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
2022-07-30
你好不可以的,你之前沒有做收入,沒有開發(fā)票的不可以。
2022-04-13
我著急,急,急
2022-04-08
您好,那這樣簽訂是不對的
2022-09-20
4月份開票肯定就是免稅的。
2022-03-30
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