同學你好 計提工資時: 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 其他應付款-個人社保部分 發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 摘要就寫扣個人承擔社保
老師計提工資時社保公司部份跟個人部份也要一起提嗎?分錄怎么寫,發(fā)放工資時分錄又怎么寫
甲公司計提工資和社保個人代扣代繳部分分錄怎么做?發(fā)放工資是由甲公司把工資和全額社保打款至乙公司,由乙公司發(fā)放和繳納社保,甲乙雙方分錄怎么做?
關于工資從計提到發(fā)放的全部分錄,要包含社保在內
計提工資、社保、發(fā)放工資分錄怎么做 (社保個人部分2880)發(fā)放工資實際金額:35931.2
公司內賬,摘要要怎么打?,有社保個人部分,計提工資到發(fā)放工資。全分錄,怎么做,,
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
公司內賬會不會這樣子太籠統(tǒng)了?
看到抖音上是這樣子寫的
老師只是給你寫了個人部分。抖音這個處理是對的