你好,直接零申報(bào)就可以了
小規(guī)模納稅人代開專票已作廢,稅款已扣,現(xiàn)在不走退稅留在賬上那么增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表怎么填寫
季度代開藍(lán)字專票,紅字專票,自開普票,代開專票稅款已交,填寫增值稅申報(bào)表應(yīng)補(bǔ)退稅額負(fù)數(shù),可以申報(bào)嗎?附加稅怎樣申報(bào)
小規(guī)模本季度有代開專票。當(dāng)月作廢了,現(xiàn)申請退稅,請問附加稅申報(bào)表怎么填
代開增值稅專用作廢了,申請退稅,更改報(bào)表時(shí)附加稅怎么填?。慷际秦?fù)數(shù)
小規(guī)模,夸季紅沖了增值稅,申報(bào)增值稅時(shí)添寫了負(fù)數(shù)。也填寫了退稅申請。稅管員叫我不要填寫負(fù)數(shù),更改增值稅報(bào)表。要撤回退稅申請才能改增值稅報(bào)表,怎么找到退稅申請?怎么撤回
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
是我自己填寫不了。
負(fù)數(shù)的自己填寫不了
那怎么體現(xiàn)要退的稅額?。?
你的主表出現(xiàn)了負(fù)數(shù),你保存申報(bào)了之后,你再去電子稅務(wù)局直接申請退稅就可以到,退稅的金額有增值稅和附加稅合計(jì)。
是在電子稅務(wù)局更改增值稅報(bào)表應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù),附加稅零申報(bào),然后提交申報(bào)后再拿紙質(zhì)報(bào)表去稅局申請退稅嗎
我要辦稅—一般退(抵)稅管理—入庫減免退(抵)稅—打開退(抵)稅申請審批表,根據(jù)要求填報(bào)相關(guān)內(nèi)容并上傳已繳稅稅票;
申報(bào)了增值稅申報(bào)表之后,然后再去你的電子稅務(wù)局,在這里面再去申請退稅 審核通過通過等著收款就可以了