你好,直接零申報就可以了
小規(guī)模納稅人代開專票已作廢,稅款已扣,現(xiàn)在不走退稅留在賬上那么增值稅申報表和附加稅申報表怎么填寫
季度代開藍(lán)字專票,紅字專票,自開普票,代開專票稅款已交,填寫增值稅申報表應(yīng)補退稅額負(fù)數(shù),可以申報嗎?附加稅怎樣申報
小規(guī)模本季度有代開專票。當(dāng)月作廢了,現(xiàn)申請退稅,請問附加稅申報表怎么填
代開增值稅專用作廢了,申請退稅,更改報表時附加稅怎么填?。慷际秦?fù)數(shù)
老師.8000塊錢買的財務(wù)軟件,可以直接記當(dāng)期管理費用嗎
游戲公司陪玩代打收入開什么內(nèi)容的發(fā)票
請問老師。我的分錄對嗎?為什么主管要讓我按照圈起來的分錄做
老師,我換了電腦,現(xiàn)在申報5月個稅,顯示??鄢龢?biāo)準(zhǔn)是5000元,我選擇到1月,再選扣除標(biāo)準(zhǔn)是60000,但是申報5月,還是不得,,要怎么解決呢?
香港的公司開基本戶需要啥手續(xù)
非居民企業(yè)的股息、紅利等權(quán)益性投資收益不是免稅的嗎?為什么說以收入全額為應(yīng)納稅所得額?
老師,請問設(shè)備移機服務(wù),怎么區(qū)分是現(xiàn)代服務(wù)還是勞務(wù)?
老師,物流行業(yè),給司機發(fā)工資,可以用靈工平臺代發(fā)工資,然后靈工平臺給公司開服務(wù)費的發(fā)票嗎
老師,加計抵減申報表可以有負(fù)數(shù)余額嗎?比如本期加計抵減5000,本期調(diào)減10000余額-5000這樣的可以嗎?
法人股東計提分紅,提取了法定盈余公積,為什么利潤表會勾稽關(guān)系不正常?具體分錄是什么呢?
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是我自己填寫不了。
負(fù)數(shù)的自己填寫不了
那怎么體現(xiàn)要退的稅額啊?
你的主表出現(xiàn)了負(fù)數(shù),你保存申報了之后,你再去電子稅務(wù)局直接申請退稅就可以到,退稅的金額有增值稅和附加稅合計。
是在電子稅務(wù)局更改增值稅報表應(yīng)補退稅額為負(fù)數(shù),附加稅零申報,然后提交申報后再拿紙質(zhì)報表去稅局申請退稅嗎
我要辦稅—一般退(抵)稅管理—入庫減免退(抵)稅—打開退(抵)稅申請審批表,根據(jù)要求填報相關(guān)內(nèi)容并上傳已繳稅稅票;
申報了增值稅申報表之后,然后再去你的電子稅務(wù)局,在這里面再去申請退稅 審核通過通過等著收款就可以了