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代開增值稅專用作廢了,申請退稅,更改報表時附加稅怎么填???都是負(fù)數(shù)

2022-07-29 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-29 10:51

你好,直接零申報就可以了

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齊紅老師 解答 2022-07-29 10:51

是我自己填寫不了。

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齊紅老師 解答 2022-07-29 10:51

負(fù)數(shù)的自己填寫不了

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快賬用戶jghp 追問 2022-07-29 11:14

那怎么體現(xiàn)要退的稅額啊?

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齊紅老師 解答 2022-07-29 11:17

你的主表出現(xiàn)了負(fù)數(shù),你保存申報了之后,你再去電子稅務(wù)局直接申請退稅就可以到,退稅的金額有增值稅和附加稅合計。

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快賬用戶jghp 追問 2022-07-29 11:53

是在電子稅務(wù)局更改增值稅報表應(yīng)補退稅額為負(fù)數(shù),附加稅零申報,然后提交申報后再拿紙質(zhì)報表去稅局申請退稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-29 11:56

我要辦稅—一般退(抵)稅管理—入庫減免退(抵)稅—打開退(抵)稅申請審批表,根據(jù)要求填報相關(guān)內(nèi)容并上傳已繳稅稅票;

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齊紅老師 解答 2022-07-29 11:56

申報了增值稅申報表之后,然后再去你的電子稅務(wù)局,在這里面再去申請退稅 審核通過通過等著收款就可以了

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你好,直接零申報就可以了
2022-07-29
同學(xué)你好,增值稅怎么申報的,附加稅就怎么申報。當(dāng)月代開當(dāng)月作廢不存在 就是0
2021-07-13
你好同學(xué),對的你的理解是正確的
2022-10-13
附加稅的話,按你當(dāng)月實際交的增值稅來進(jìn)行處理。
2022-01-09
需要去稅局大廳申報這個,對應(yīng)直接預(yù)繳稅款有數(shù)據(jù),這個對應(yīng)后面應(yīng)補退稅額是0 沒有開別的發(fā)票話,
2021-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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