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季度代開藍字專票,紅字專票,自開普票,代開專票稅款已交,填寫增值稅申報表應補退稅額負數(shù),可以申報嗎?附加稅怎樣申報

2021-07-08 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-08 15:31

你好這個去大廳申報開藍字專票,紅字專票, 相互抵減,還是負數(shù)?

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快賬用戶1918 追問 2021-07-08 15:34

沒有去大廳申報

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快賬用戶1918 追問 2021-07-08 15:35

這種情況要去大廳申報嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-08 15:44

需要,相互抵減之后是負數(shù),你自己申報不了,會報錯的

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快賬用戶1918 追問 2021-07-08 15:52

沒有其他辦法,只能去大廳申報?

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快賬用戶1918 追問 2021-07-08 15:52

那附加稅怎么申報

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齊紅老師 解答 2021-07-08 16:02

是的,你這個只能去大廳申報附加稅之前多交了,這個按這個主表應補退稅額這個填寫一般增值稅去填寫。也是負數(shù)填寫,

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快賬用戶1918 追問 2021-07-08 16:09

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-08 16:16

好的我先回復別的學員了

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快賬用戶1918 追問 2021-07-08 16:29

老師您好,附加稅減半征收,填寫附加申報表時,應補退稅額是全額退,怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-07-08 16:35

你這個繼續(xù)選擇減半文件,

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快賬用戶1918 追問 2021-07-08 17:31

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-08 17:41

好的我先回復別的學員了

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你好這個去大廳申報開藍字專票,紅字專票, 相互抵減,還是負數(shù)?
2021-07-08
專票是需要交稅的,不能退回的
2020-10-29
你好,可以的,可以出現(xiàn)借方余額。
2021-10-21
是的,是的,是的,是這樣,只需要交自己開專票這個對應稅額算附加稅,
2020-10-20
填寫不含稅收入就可以了
2023-10-08
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