電子稅務(wù)局,我要辦稅里面有一個一般退的稅管理在這里面找到你申請的,然后點撤銷
老師,小規(guī)模納稅人上一季度只開了負數(shù)發(fā)票,增值稅申報表附表怎么填寫
老師,2016年6月至2020年9月增值稅申報表未開具發(fā)票欄合計數(shù)是負數(shù),稅管員說是怎么回事,是不是填錯了,叫更正申報表,是怎么更正的,把負數(shù)改為0嗎?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預(yù)收,下個季度再報無票收入。
請問因為填寫第一季度增值稅和稅金及附加申報表的時候填錯了,當時就更改了,但是第二季度才退回來的,請問怎么做分錄
代開增值稅專用作廢了,申請退稅,更改報表時附加稅怎么填啊?都是負數(shù)
請問1000元打印機和3000元電腦可以直接記管理費用嗎?
個人開給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報工資薪金嗎
老師一個員工,工資表是4500,我申報個稅也是4500,但是實發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開了一張收入發(fā)票能改到這個月嗎?
請問老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機器折舊費屬于直接費用還是間接費用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報銷2024年的火車票嗎
個體工商戶幵勞務(wù)費專票開幾個點稅率?
撤銷完成了,怎么填才能不退稅?
你撤銷了退稅申請,這就沒有退稅了,你稅務(wù)局怎么要求申報?
增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額(3%)系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)-1881.19元,免稅稅額-37.62 退稅-1881(開的是一個點的專票)之前交了20多塊錢的增值稅。現(xiàn)在稅管員要求不退稅就行,把負的18.81調(diào)為零就行。怎么操作啊
銷售額改成0就可以的。
有比對不通過呢
比對不通過,忽略提交,看一下通過吧。因為你的銷售額不一致呀,所以不對,不通過。