你好,學(xué)員,這個(gè)是銷(xiāo)售產(chǎn)生的,如果是采購(gòu)產(chǎn)生的記入成本的
老師好,計(jì)算毛利率是收入減掉成本后的值與收入的比對(duì)吧,這個(gè)成本就是純粹的成本,不含管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用這些吧?
老師您好,公司2017年成立,公司開(kāi)業(yè)期間,前會(huì)計(jì)把開(kāi)辦費(fèi)直接計(jì)入了“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”,然后按5年攤銷(xiāo),每月攤銷(xiāo)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,我是2019年接手,也按前會(huì)計(jì)的攤銷(xiāo)方式一直如此賬務(wù)處理,但2020年因疫情關(guān)系,企業(yè)基本沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,繼續(xù)按此方式攤銷(xiāo),導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)成本數(shù)額過(guò)大,我覺(jué)得這樣不合理,我是否應(yīng)該把今年的攤銷(xiāo)額轉(zhuǎn)計(jì)入“管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)”?明年匯算清繳時(shí),是否要把今年攤銷(xiāo)額作稅額調(diào)增?
老師我問(wèn)你一下,這個(gè)采購(gòu)人員我理解的,他是算銷(xiāo)售嗎?是不是應(yīng)該算銷(xiāo)售費(fèi)用,為什么他這個(gè)要記到管理費(fèi)用里面兒來(lái)呢。
老師,你好。 這個(gè)為啥要計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,不計(jì)入成本了?修理的應(yīng)該是要記住這個(gè)成本啊。然后通過(guò)攤銷(xiāo)的方式計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用。這個(gè)是我的理解。
老師您好,公司有購(gòu)買(mǎi)一個(gè)軟件平臺(tái),賬上計(jì)無(wú)形資產(chǎn)。每月攤銷(xiāo)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用。年底的時(shí)候統(tǒng)一收平臺(tái)使用的管理費(fèi)用。這個(gè)服務(wù)費(fèi)我直接做無(wú)成本收入可以嗎?(就是原本折舊計(jì)提到管理費(fèi)用了,管理費(fèi)用不轉(zhuǎn)到成本)這樣可以嗎?
老師您好,個(gè)體戶(hù)房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車(chē)作為公用車(chē),取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專(zhuān)用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷(xiāo)售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷(xiāo)售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類(lèi))是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類(lèi)免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷(xiāo)售收入?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員