同學(xué)你好,直接申報即可。

老師 就是,個稅申報沒報社保這些,直接填了工資,可實際這個員工在公司給上的社保呢,按說應(yīng)該在社保那欄給填上,她沒寫,然后工資表上也沒體現(xiàn)社保,就全部把這些錢進了費用了 我能在12月帳里調(diào)嗎?然后再報12月個稅申報表的時候在系統(tǒng)里調(diào)一下,可以嗎? 但是她這樣做的帳是不是不對 我擔(dān)心會不會有稅務(wù)風(fēng)險
老師,您好,小規(guī)模,7月以前,之前會計支付工資都不按實際發(fā)放來記賬和申報,也不從銀行公戶轉(zhuǎn)工資,直接就記借管理費用—工資,貸庫存現(xiàn)金,也不按實際來申報,就亂姓名來申報6個人的個稅,現(xiàn)在我想從7月撤銷申報后修改按實際公司員工23個人從公戶發(fā)放然后申報個稅,這樣行嗎,因為擔(dān)心一下子改變,專管員會不會注意?
你好,老師,一年多沒從事會計工作,去交接工作,是先必須到稅務(wù)局采集辦稅人員身份信息才能購買發(fā)票和納稅申報,對嗎?還有那個小規(guī)模納稅人季度申報,是不是每個月時都要上報匯總-接著反寫嗎?因為季度申報?
老師,以前出口是申報的時候系統(tǒng)直接算出退稅額來抵消,是嗎?因為公司幾年都沒有出口了,今年就有一單了,我問了以前會計,聽她是這么說的,現(xiàn)在是不是得先申報增值稅的,后再申報出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
老師好!現(xiàn)在實際工作中印花稅不能直接申報嗎?必須先稅源采集嗎?我見單位會計直接就申報了
怎么區(qū)分狹義無權(quán)代理和表見代理
老師,我出口是2402;總銷售額是52000,進項123,增值稅加計抵減本期發(fā)生額怎么填
老師,我們公司有個員工每天只干4個小時,領(lǐng)導(dǎo)不給他上社保,能用公戶發(fā)工資嗎?
材料費用分配表,發(fā)料憑證匯總表,材料領(lǐng)用匯總表這些表是倉管給財務(wù)的嗎 ?
兼職工資,我叫對方代開發(fā)票,這樣內(nèi)容什么了
樸老師,請問2021年度成本記重復(fù)了,這個怎么調(diào)整,怎么做會計分錄?
請問一下。分公司注銷欠總公司的往來款,總公司是計入營業(yè)外支出還是沖減本年利潤呢?
老師你好,企業(yè)10月稅款沒交,11月在沒申報前已扣了10月稅款,但在申報增值稅時報表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒數(shù)據(jù),提示校驗。這個已扣稅款這次申報時要不要手動輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請問這個是所有稅費都算嗎
可聽學(xué)堂講課,先要稅源采集是怎么回事?
同學(xué)你好,按期(月)申報印花稅,需要做稅源采集。合并申報后,稅源采集是印花稅申報的前置條件,未做稅源采集無法申報。 1.按期(月)申報印花稅的,進入稅源采集界面, “納稅期限”會帶出“按月”選項。選定稅款所屬期,按期申報會自動帶出當(dāng)期應(yīng)申報的征收品目(稅目),默認計稅依據(jù)為零,點擊保存-確認后即可跳轉(zhuǎn)申報。 2.未做按期(月)申報印花稅認定,“納稅期限”不會帶出“按月”選項,也無需申報。 3.如果按次申報的話,不需要做稅源采集了。