借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款
老師你好 我是建筑施工企業(yè) 甲方將工程款打入農(nóng)民工工資專戶 勞務(wù)公司委托我公司代開工資 發(fā)票已開 部分款付給勞務(wù)公司 另一部分農(nóng)民工工資由我公司經(jīng)農(nóng)民工工資專戶付給工人 請問如何做賬務(wù)處理 謝謝
請問老師。建筑裝修公司??偘酱职桨l(fā)放民工工資。列:實際結(jié)算工程款200萬元,其中有40萬以民工工資方式發(fā)放給工人。分包開發(fā)票還是開200萬元給總包方。問這40萬該如何進行賬務(wù)處理?
建筑工程總承包把工程專業(yè)分包給我公司,我公司又將其中的勞務(wù)分包給勞務(wù)公司,農(nóng)民工工資專項撥款,由總承包方的專用賬戶發(fā)放到農(nóng)民工銀行卡,請問,專業(yè)分包方和勞務(wù)公司怎么做會計分錄
各位老師!請問建筑工程企業(yè),農(nóng)民工工資由總包方代發(fā),分包方如果做賬,會計分錄如何處理,謝謝!
各位老師好!想請問建筑企業(yè),甲方為乙方代發(fā)農(nóng)民工工資,請問乙方是否進入成本,會計分錄怎么做,謝謝!
物業(yè)公司年底做預(yù)繳物業(yè)費活動,收繳納3個月物業(yè),減免一個物業(yè)費,等于是業(yè)主交4個月物業(yè)費,做賬時:借三個月銀行存款,財務(wù)費用1月 貸主營業(yè)務(wù)收入4個月,那減免一個物業(yè)費財務(wù)費用能不能抵扣企業(yè)所得稅?
增值稅留底,有期限嗎,
老師,您好!企業(yè)所得稅年報A107012表中“特殊收入”的金額是“直接形成產(chǎn)品對應(yīng)材料”對應(yīng)的收入嗎?
老師,物流公司負責裝卸,專票稅率是6%還是9%。
您好老師請教下您一個問題,我們屬于生產(chǎn)型退稅,當月內(nèi)銷大,出口的銷售額小,全免抵了!沒退,能在以后的月份找回來嗎?我們的免抵是根據(jù)當月的退稅額的30%退,如果按全年累計的話,加上第一個月的全部免抵,肯定免抵超過30%了,就是問下能在以后找回來嗎?找回來的話當月肯定不足30%,謝謝老師!
稅務(wù)uk,什么時候匯總上傳,當月還是下個月
退伍軍人 可以享受6000元稅費優(yōu)惠,是什么時候退休的都可以嗎,相關(guān)的政策是怎么樣的
請問老師,信用證是怎么流轉(zhuǎn)的?和承兌匯票一樣嗎
老師,24年有勞務(wù)報酬5元,我們也幫對方申報個稅了,但他的勞務(wù)費我們賬務(wù)并沒有做到工資里面,而是做到勞務(wù)費,那么匯算清繳職工薪酬支出那里填寫的賬載金額、實際發(fā)生額以及稅收金額要加上這5萬元嗎
請問下開發(fā)票賬單某個型號有退貨需要怎么開
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為什么有應(yīng)交稅費???
銷項稅額 你們免稅的嗎
老師你好!我們是分包,對總包進行計量結(jié)算,總包從計量款中將農(nóng)民工工資,直接打到農(nóng)民工卡上。想問我們分包該如何做會計分錄,如何做成本賬,收入賬,是否還涉及資金的往來賬。謝謝老板!
只需要把你們賺取的那一部分利潤給你們,就可以搭你發(fā)生了100人工費,你的收入可能是120,不可能等于100 還是按照你單位的職工來做申報個稅,還是你們申報,只不過是你們單位沒有從公戶上發(fā)工資,是別人替你們發(fā)的,出一個委托書,你們單位委托甲方發(fā)工資的證明
還有一個情況未說清楚,就是我們又對工程進行對下勞務(wù)分包,其實是直接代發(fā)是這個分包的農(nóng)民工工資。如果是這樣,我們該如何做賬務(wù)處理,請老師指點!
那勞務(wù)公司給你們開發(fā)票,然后你再給甲方開發(fā)票,上面的分錄收入的還是那么做,但是成本的世界主營業(yè)務(wù)成本,分包款貸,應(yīng)收賬款 委托書不能這么做了,委托書就是下家委托上一家開發(fā)票
感謝老師的耐心回答,分包對總包開具發(fā)票,我們項目實體其實就是一個內(nèi)賬。還想請問我這樣做對不對,對上總包:借:應(yīng)收賬款、貸:工程結(jié)算-分包、應(yīng)交稅費;對下分包:借:工程施工-分包、貸:應(yīng)付賬款-分包??偘桨压べY款代付之后,我該如何做賬務(wù)處理,還得麻煩老師明示,謝謝!
借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款
請問老師,我們做為內(nèi)賬,關(guān)于這筆支付,不用在記資金賬了吧?
沒通過你們單位自己不需要銀行流水現(xiàn)金流水的。
老師還得麻煩你指教,上面說到的情況,都是最下面的分包給開具發(fā)票的情況。如果分包單位還沒有簽訂合同,就已經(jīng)入場施工,實際發(fā)生結(jié)算之后要涉及到支付。沒有合同對方無法開具發(fā)票,但是總包考慮政治因素,先按照結(jié)算單代付農(nóng)民工工資。如果發(fā)票開具不及時,總包又代付了農(nóng)民工工資,那我們該如何做賬,麻煩老師給舉例明示,辛苦老師!
還是做上面的就是啦,不管你開不開發(fā)票,只要你根據(jù)完工進度,沒有完工的情況下都可以不用做收入。
老師,麻煩您!按照上面說的,沒有開發(fā)票的情況,如何編制會計分錄。開發(fā)票的情況,如何編制會計分錄。最后如何確認收入?本人有點笨,還請您多指教,辛苦!
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