是研究過程形成的下腳料收入
你好 老師,我們公司年底銷售原材料鋼帶邊角料,這邊角料對于我企業(yè)來說就是廢料,生產(chǎn)時直接消耗已記入生產(chǎn)成本了,已經(jīng)分配在各個半成品中了,現(xiàn)在出售的收入我把它直接記入營業(yè)外收入可以嗎,開票我就直接開廢品收入
老師,您好! 請問一下,匯算清繳報表中 這個研發(fā)明細表中的第48行,減:當年銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對應(yīng)的材料部分,有沒有要有入庫的產(chǎn)品的啊?或是要減幾個百分點呢?
1、企業(yè)取得研發(fā)過程中形成的下腳料、殘次品、中間試制品等特殊收入時: 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2、收入沖減研發(fā)費用時: 借:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:管理費用——研發(fā)費用(紅字) 老師,下面銷項在借方嗎?搜的這個分錄不對?廢料沖研發(fā)費用怎么做啊
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表第48行,減: 當年銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對應(yīng)的材料部分,這是什么意思?
老師,我研發(fā)費用直接投入102萬,那所得稅報表48行要減:當年銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品對應(yīng)材料部分結(jié)轉(zhuǎn)金額。比如:102萬中確定50萬材料對外銷售了,賬務(wù)怎么處理。
2024年借成本50貸應(yīng)收50,2025年發(fā)票開了30回來,做差異調(diào)整2024年借庫存20貸以前20,報表是不是要調(diào)利潤表成本-20,資產(chǎn)負債表預(yù)收-20,未分配利潤20 請問報表應(yīng)收貸方重分類后是放在預(yù)收里面-20,這樣對嗎,資產(chǎn)負債表,應(yīng)該怎么調(diào)
老師,一個體戶旅館,查賬征收,每月開票不超額度,就是很少開票也就幾千塊錢,這樣是不是可以選擇簡易記賬,流水賬,然后按季度申報就可以了
2024年借成本50貸應(yīng)收50,2025年發(fā)票少了做借庫存貸以前,報表是不是要調(diào)利潤表成本-20,資產(chǎn)負債表預(yù)收-20,未分配利潤20 請問報表應(yīng)收貸方重分類后是放在預(yù)收里面-20,這樣對嗎,資產(chǎn)負債表,應(yīng)該怎么調(diào)
老師,您好,請問一般納稅人進項稅額勾選也是在電子稅務(wù)局里嗎?
老師我家2024年我有個人離職了,他的個稅沒扣回來,現(xiàn)在怎么做分錄
老師,銷售試駕車的銷項稅填在報表的那一項里,因為稅費對應(yīng)的科目是固定資產(chǎn)清理,在增值稅申報中怎么填制
老師,你說我家給員工交個稅了,但是下個月他離職了,就是沒扣回來,怎么做分錄
小規(guī)模零售藥店第一次報稅,需要開發(fā)票嗎?個人所得銳咋申報
現(xiàn)在公司剛成立,還沒有資質(zhì),之后開發(fā)票的話,收購中草藥直接銷售和銷售中藥飲品開發(fā)票需要分開開具吧?因為使用的稅率不同?
老師,請問2024年度未計提年終獎在2025年1月計提發(fā)放,在2024年度可以匯算清繳前扣除嗎?如果2024年不能稅前扣除,計入2025年度,那2025年度填寫兩筆年終獎(企業(yè)所得稅前扣除)可以這樣填報嗎?
下腳料收入也要開票交增值稅的吧
下腳料收入也要開票交增值稅。