?你好1.? 是的。這個(gè)是建筑服務(wù)清包工就是按3%開(kāi)票 報(bào)稅的 2. 你簡(jiǎn)易計(jì)稅了。 那么你 進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣哈? ?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題:一般納稅人的勞務(wù)公司,開(kāi)專票是3%, 1.這是不是選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅呢? 2.所有的項(xiàng)目選擇的3%稅率,進(jìn)項(xiàng)稅額還可以抵扣么?
請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)一般納稅人有些項(xiàng)目選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,跟這個(gè)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票可以抵扣嗎?
老師,您好。我公司是一般納稅人,清包工,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,不同的項(xiàng)目可以開(kāi)9%嗎?還是選了簡(jiǎn)易計(jì)稅后,所有的項(xiàng)目都只能開(kāi)3%呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,在一般計(jì)稅項(xiàng)目上,勞務(wù)費(fèi)可以選擇3%稅率的簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票嗎
公司有2個(gè)項(xiàng)目,A一個(gè)項(xiàng)目選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,B一個(gè)項(xiàng)目選擇了一般計(jì)稅,B項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣,A項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣,是這樣嗎
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問(wèn)題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
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看他們要求的是能開(kāi)專票就開(kāi)專票,進(jìn)項(xiàng)稅額還照樣抵扣,是啥道理呢?
另外,就是外管證上預(yù)交增值稅,是按2%還是3%呢?
一般計(jì)稅選擇的是2%,簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)該是3%,跟4月1日之前的小規(guī)模納稅人一樣,對(duì)么?
加油費(fèi)、固定資產(chǎn)、住宿費(fèi)專票,都不能抵扣么?
?你好 ;? ?1.簡(jiǎn)易計(jì)稅的? 項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅都不能抵扣了 ;? ? ? 預(yù)交看你們? ?,小規(guī)模納稅人,一般納稅人簡(jiǎn)易征收的,在施工所在地是需要預(yù)繳3%的增值稅,一般納稅人一般計(jì)稅的是2%。
加油費(fèi)、住宿費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)稅額就可以抵扣,對(duì)么
都是辦公室人員出差,就可以抵扣了
成本就是人工這塊
?你好1.? ? ? 要看業(yè)務(wù)? ; 你如果項(xiàng)目全部是 簡(jiǎn)易計(jì)稅的話; 那么 就沒(méi)法抵扣的;? ?除非你有一般計(jì)稅的業(yè)務(wù)? ;對(duì)應(yīng)這些是一般計(jì)稅發(fā)生的; 就可以抵扣的??
好的,謝謝老師!
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??