你好,不可以的,進(jìn)項沒法抵扣的。
老師,我們是建筑裝飾公司一般納稅人,有個工程項目是選擇簡易計稅的,請問我們自己公司購買的材料開的增值稅專用發(fā)票,除了進(jìn)項稅額在以后抵扣,那購買的材料成本是否可以抵扣我們開3個點(diǎn)的發(fā)票簡易計稅的成本?
老師,選擇簡易計稅的一般納稅人,增值稅征收率3%,取得增值稅專用發(fā)票也可以抵扣進(jìn)項嗎?為什么?
我們公司是建筑行業(yè),一般納稅人,有個項目是簡易征收我們開的是3%的專票,那這個項目的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎
一般納稅人簡易征收開具3個點(diǎn)的專用發(fā)票,如果有進(jìn)項發(fā)票也是3個點(diǎn)的專票可以用于抵扣嗎
建筑行業(yè)簡易計稅一般納稅人,有簡易計稅的項目,也有一般計稅的項目,之前未抵扣的上期留底稅額能抵扣進(jìn)項稅嗎?去年前年取得的專票跟今年這個一般計稅項目沒關(guān)聯(lián)的,可以抵扣進(jìn)項稅嗎
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
建筑業(yè)外地預(yù)交的項目,進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
外地預(yù)繳的稅款不可以抵扣的,他都是差額交稅收入減去成本,這個余額除以1.03乘以3%。