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請教下:比如2020年收到對方的普通發(fā)票,我們要求對方換成專票,是一筆管理費用。對方于2021年初給我們提供了專票。請問在2020和2021這兩筆分錄怎么處理?(涉及到進項稅)

2022-07-28 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-28 10:35

你好在二零年借管理費用貸銀行存款, 二一年借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項借管理費用負數(shù)

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你好在二零年借管理費用貸銀行存款, 二一年借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項借管理費用負數(shù)
2022-07-28
您好,建議不用以前年度損益調(diào)整,謝謝
2021-01-22
你好;? 那發(fā)票之前開了嗎 ? 是開的專票還是普票的;才好判斷的; 之前你科目怎么做賬的; 好判斷? ?
2023-05-06
你好 1.? ? 可以的。? 1-2月開普票? ?3月開始開專票給你 。到時你 3月開始的 租賃費就可以抵扣了? 2.? ?那就一起開專票 。到時你申請轉(zhuǎn)出1-2月的進項稅 對應(yīng)金額就行了。??
2021-03-08
直接按稅務(wù)文書做賬務(wù)處理,補交增值稅及增值稅附加稅,以及企業(yè)所得稅,還有就是欠繳稅款的滯納金。 計入“以前年度損益調(diào)整”科目核算。
2021-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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