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老師,您好,我們是一般納稅人,2020年收到1張專用發(fā)票,已計入成本,今年對方被立案確認為走逃戶,稅務將我們收到發(fā)票定性為虛假發(fā)票,要求我們轉(zhuǎn)出進項和成本,請問如何賬務處理?

2021-08-10 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-10 16:30

你好, 借:成本(當時計的成本科目) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 成本轉(zhuǎn)出是在匯算清繳的時候做納稅調(diào)增。

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快賬用戶8010 追問 2021-08-10 16:30

因為成本也要轉(zhuǎn)出,是不是不能借:主營業(yè)務成本,貸:應交稅費-應交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)了?

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齊紅老師 解答 2021-08-10 16:33

成本正常賬務處理,只是不能稅前扣除,在匯算清繳的時候把這部分成本做納稅調(diào)增。

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快賬用戶8010 追問 2021-08-10 16:36

我們適用的是小企業(yè)會計準則,去年的成本轉(zhuǎn)出不用做分錄嗎?我們?nèi)ツ暧锌山Y(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額

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齊紅老師 解答 2021-08-10 16:45

不用做什么分錄,本來就是要做到成本還轉(zhuǎn)到哪里去。

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快賬用戶8010 追問 2021-08-10 16:50

好的,謝謝何老師

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齊紅老師 解答 2021-08-10 16:54

不用客氣,祝你工作愉快。

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你好, 借:成本(當時計的成本科目) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 成本轉(zhuǎn)出是在匯算清繳的時候做納稅調(diào)增。
2021-08-10
直接按稅務文書做賬務處理,補交增值稅及增值稅附加稅,以及企業(yè)所得稅,還有就是欠繳稅款的滯納金。 計入“以前年度損益調(diào)整”科目核算。
2021-08-10
問題這個可以做進項稅額轉(zhuǎn)出的
2023-12-06
借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款。
2021-04-15
您好,1.小規(guī)模開給你的,是不認證進項的對吧。 借:應付賬款 貸:利潤分配 2.普票:開票方隨時可以紅沖的
2024-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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