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你好,請問,我司為一小規(guī)模納稅人,銷售辦公用品,第一季度銷售收入如下,開具1%普票銷售額不含稅20萬元,開具1%專票銷售額為14萬元,無其他收入,請問是否需要交稅?應(yīng)交增值稅是多少?(如果將"開具1%專票銷售額為14萬元",改變?yōu)椤伴_具3%專票銷售額為14萬 元”,應(yīng)交增值稅是多少?

2025-09-25 00:34
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齊紅老師

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2025-09-25 03:01

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2025-09-25
您好 銷項稅額合計為845萬元 應(yīng)交增值稅就是這金額啊 因為您沒有給出進項稅額
2022-05-22
你好,銷售額正常的不超30萬,可以免稅。轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)要正常按征收率繳稅=30*3%
2023-10-19
你好 銷售甲產(chǎn)品的銷項稅額=80萬*13% 銷售乙產(chǎn)品的銷項稅額=29萬/(1%2B13%)*13%
2021-06-22
上面的銷售額都是不含稅的嗎
2024-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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