既然是分公司獨(dú)立核算,為啥要由總公司開票并收款?
分公司獨(dú)立核算,收到主營收入貨款轉(zhuǎn)回總公司,分公司分錄怎么做,總公司分錄怎么做
總公司與分公司獨(dú)立核算,總公司開票給客戶,總公司可以委托分公司收款嗎?
分公司開展的業(yè)務(wù),總公司代為開票并收款,而后轉(zhuǎn)給分公司,總公司轉(zhuǎn)給分公司這個(gè)步驟怎么做分錄?總分公司獨(dú)立核算,獨(dú)立報(bào)稅
從總公司轉(zhuǎn)賬給子公司,作為對子公司的投資款,總公司怎么做會(huì)計(jì)分錄?子公司會(huì)計(jì)分錄怎么做?子公司獨(dú)立核算
老師 你好! 分公司的剩余收益可以轉(zhuǎn)給總公司嗎? 總公司需要交稅嗎?總公司怎么做賬? 分公司由總公司全資投資,分公司是獨(dú)立核算 獨(dú)立開票報(bào)增值稅所得稅。
返利沖減貨款,做借應(yīng)付賬款貸其他業(yè)務(wù)收入返利收入可以嗎,內(nèi)賬
企業(yè)申報(bào) 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?怎么處理
老師,應(yīng)地方稅局要求,在二季度我公司預(yù)估收入,按此收入申報(bào)并預(yù)繳了增值稅,當(dāng)時(shí)財(cái)報(bào)稅會(huì)是1??致的,后來在七月份將上個(gè)月所有預(yù)估的收入和成本等都反向做了賬務(wù)處理,同時(shí)按當(dāng)期真實(shí)發(fā)生的收入做賬務(wù)處理;而稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)我在789三個(gè)月按當(dāng)老師收入做未開票收入紅沖,現(xiàn)在到三季度了,我的財(cái)報(bào)季報(bào)該如何申報(bào)呢
老師,我是一般納稅人,按這個(gè)發(fā)票,分錄稅額是這樣計(jì)算嗎 借:原材料27853.21 應(yīng)交稅費(fèi) 2506.79 貸:銀行存款 30360
老師,我們公司是以租代購的形式銷售汽車,今年有去年賣出去的車(實(shí)際買家已使用,每月還貸,但是還沒有過戶)現(xiàn)在對方還不起貸款了,讓我們處理掉來抵車價(jià)。汽車又第三方二手車交易市場代為出售,我們需要申報(bào)無票收入,請問這個(gè)賬務(wù)怎么處理,稅怎么報(bào)可以勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
填寫季度還是年度累計(jì)數(shù)據(jù)
純貿(mào)易公司,報(bào)關(guān)產(chǎn)生的國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,預(yù)付賬款,還沒有收到發(fā)票(假設(shè)是固定資產(chǎn)) 預(yù)付后第二個(gè)月還未收到發(fā)票,可以做固定資產(chǎn)攤銷嗎?
辭退福利 有申報(bào)個(gè)稅,那季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 那個(gè)辭退福利 ,要合計(jì)在已計(jì)提成本工資這里?
老師,平臺(tái)上傳發(fā)票有一鍵上次的那種嗎,一張一張上傳太耗時(shí)了
老板要求這樣操作
老板不按會(huì)計(jì)要求核算,是想自己作死???
那現(xiàn)在已經(jīng)這樣操作了,怎么樣做的合理些?還是改成合并報(bào)稅,分公司非獨(dú)立核算?
是的,只有改為非獨(dú)立核算了??偣镜钠焙褪盏目?,那么分公司沒法做收入的,只能算是借給分公司的款
老師,再問一下,分公司獨(dú)立開票收款,但是工資轉(zhuǎn)給總公司代發(fā),這樣可以嗎?
為啥非得要經(jīng)過總公司呢?不覺得麻煩嗎?
確實(shí)麻煩,但是老板就是要求這樣做,主要是總分公司的幕后老板不同。這樣該怎么做分錄呀
老板不同就各管各的呀,為何要攪在一起呀?
老師,你是給我提問題,不是解決問題呀 哭
解決問題很簡單呀,就是分公司不能按收入做呀,收到的錢就是向總公司借款,