同學(xué)你好,圖片很模糊,方大也很模糊
老師不定項(xiàng)第八題,我給分錄都寫下來了,關(guān)于里面的第3小問,發(fā)生的5件不可修復(fù)廢品,最后題目讓計(jì)算完工甲產(chǎn)品總成本,我不理解為什么要減一個(gè)67550,和加一個(gè)27550,這樣相當(dāng)于減去了廢品損失收回來的殘料和責(zé)任人的賠償
老師麻煩幫忙解答一下這個(gè)題 要求編制2019年度甲公司與乙公司內(nèi)部交易抵消的會(huì)計(jì)分錄。 答案中這個(gè)貸:資產(chǎn)減值損失不太理解,我記得靳老師講的是用信用減值損失科目 還有少數(shù)股東損益這個(gè)數(shù)據(jù)不知道哪兒來的,麻煩老師給解答一下。謝謝。
無形資產(chǎn)成本的確認(rèn),如果 題目中說是相關(guān)稅費(fèi),并沒有說是增值稅,這個(gè)相關(guān)稅費(fèi)應(yīng)該是要計(jì)入無形資產(chǎn)的成本,是這樣理解的是嗎?因?yàn)閭€(gè)題給出的答案是沒有把相關(guān)稅費(fèi)算到成本里,所以問來請老師確認(rèn)一下
老師這道題的下面一題是甲產(chǎn)品相關(guān)各資產(chǎn)組中各資產(chǎn)分?jǐn)偟臏p值損失及分錄,麻煩給個(gè)答案,題目里面沒給
題目是關(guān)于cpa合并報(bào)表的,有一點(diǎn)沒太懂,這道題第二問,按照權(quán)益法調(diào)整長投的時(shí)候,題目中甲公司賣給了乙公司給了一項(xiàng)固定資產(chǎn),我的理解是形成了未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益500萬,那為什么答案里不需要再減去這500萬呢?我寫的答案是(6000-300-500+25)*60%,25是本能固定資產(chǎn)計(jì)提的折舊,書后標(biāo)準(zhǔn)答案是(6000-300)*60%。麻煩老師講解一下,謝謝
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師再看下這樣呢
同學(xué)你好,這個(gè)就是 借:資產(chǎn)減值損失 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 ? ? ? ? ?無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備, 各類資產(chǎn)與之對(duì)應(yīng), 專利權(quán)就是無形資產(chǎn)