同學(xué)你好,收不回來的應(yīng)收賬款應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的,不過你計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的話也不會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表不平的

為什么科目余額表應(yīng)收賬款是平的,資產(chǎn)負(fù)債表卻出現(xiàn)應(yīng)收賬款正數(shù),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,要怎么調(diào)平
收不回來的應(yīng)收賬款計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用為什么會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平
老師好,和子公司的往來原來記入其他應(yīng)收款,余額在借方,現(xiàn)在余在貸方,導(dǎo)致負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn)為負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理?負(fù)債表不平
老師好,和子公司的往來原來記入其他應(yīng)收款,余額在借方,現(xiàn)在余在貸方,導(dǎo)致負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn)為負(fù)數(shù),后來老師回答說可以沖其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在負(fù)債表不平 ,怎么處理呢?
有一筆賬,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后把這筆應(yīng)收賬款計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么處理?
購(gòu)進(jìn)貨物已收到專票,但未付款,怎么做賬
建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅,產(chǎn)生的個(gè)稅一般是咋處理的,農(nóng)民工如果不愿意出這個(gè)錢怎么辦,那先上申報(bào)在發(fā)放這樣可以么,干過建筑勞務(wù)公司的老師回答,謝謝
我們公司是運(yùn)營(yíng)公司,能幫門店代收貨款嗎?扣除各項(xiàng)費(fèi)用之后才返還給門店,能這樣操作嗎?
增值稅發(fā)票多開了,稅交了,之后沖紅,稅可以退嗎?
建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅,產(chǎn)生的個(gè)稅一般是咋處理的
農(nóng)機(jī)銷售正常是免稅的,那二手農(nóng)機(jī)免稅嗎?
甲公司廣告牌及食堂用品移交給乙公司,甲公司會(huì)計(jì)列了一個(gè)清單跟食堂負(fù)責(zé)人講的,以實(shí)際盤點(diǎn)為準(zhǔn),一般固定資產(chǎn)不得少對(duì)吧,如低值易耗品,鍋,盤子,鏟子,還有計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本的拉級(jí)袋等,以實(shí)際盤點(diǎn)為準(zhǔn),對(duì)吧老師,但經(jīng)辦人沒有盤點(diǎn),全不以列表的數(shù)為準(zhǔn)的,這個(gè)可以嗎?
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個(gè)人所得稅申報(bào)是由分公司申報(bào)還是可以合并在總公司申報(bào)?
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬


我這么操作之后 打開資產(chǎn)負(fù)債表就是顯示不平 是因?yàn)闆]有結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
還有一個(gè)問題:調(diào)減以前利潤(rùn),相應(yīng)的所得稅調(diào)減分錄是這樣嗎: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整
肯定要結(jié)轉(zhuǎn)啊,并且形成未分配利潤(rùn),這個(gè)屬于所有者權(quán)益,最終你的資產(chǎn)負(fù)債表才會(huì)平
那所得稅要調(diào)整嗎
需要調(diào)整的,可以減少你的所得稅。
以前重復(fù)開票的直接調(diào)賬 調(diào)減所得稅費(fèi)用,不沖紅發(fā)票可以嗎
不行的,調(diào)賬不能代替在稅務(wù)局更正
那能入到什么科目 不用去稅務(wù)局 因?yàn)槭?018年的發(fā)票了
如果賬上要調(diào)整肯定會(huì)要先去稅務(wù)局弄清稅務(wù)事項(xiàng),沒有去的話那不用調(diào)整了