1,計(jì)算該月應(yīng)交增值稅及附加稅 應(yīng)交增值稅=113/1.13*0.13%2B10/1.03*0.03-50/1.13*0.13-20=-12.46095 附加稅費(fèi)=0 2. 借:應(yīng)收賬款/銀行存款1130000 ????? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)130000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本800000 貸:庫(kù)存商品800000 進(jìn)貨 借:原材料442477.88 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)57522.12 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款500000 房租 借:應(yīng)收賬款/銀行存款100000 ??????貸:其他業(yè)務(wù)收入97087.38 ?????應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)2912.62
某企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用一般稅率13%,20×1年4月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)月初外購(gòu)貨物一批,支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額45萬(wàn)元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分損壞,經(jīng)核實(shí)造成10萬(wàn)損失; (2)外購(gòu)的動(dòng)力燃料支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額30萬(wàn)元,一部分用于應(yīng)稅項(xiàng)目,另一部分用于免稅項(xiàng)目,無(wú)法分開(kāi)核算; (3)銷售應(yīng)稅貨物取得不含增值稅銷售額900萬(wàn)元,銷售免稅貨物取得銷售額400萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
6.2 某企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用一般稅率 13%,20×1年4月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1) 月初外購(gòu)貨物一批,支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額45萬(wàn) 元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分損壞, 經(jīng)核實(shí)造成10萬(wàn)損失; (2) 外購(gòu)的動(dòng)力燃料支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額30萬(wàn) 元, -部分用于應(yīng)稅項(xiàng)目,另一部分用于免稅項(xiàng) 目,無(wú)法分開(kāi)核算; (3)銷售應(yīng)稅貨物取得不含增值稅銷售額900萬(wàn) 元,銷售免稅貨物取得銷售額400萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
1.某商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份外購(gòu)150萬(wàn)元的貨物,取得增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月取得貨物銷售收入250萬(wàn)元;將成本為58萬(wàn)元的一批外購(gòu)商品對(duì)外投資,同類貨物市場(chǎng)售價(jià)為65萬(wàn)元;已知上述售價(jià)均為不含稅售價(jià),適用的增值稅稅率為13%。則該企業(yè)8月份應(yīng)繳納的增值稅為多少元?
有個(gè)商貿(mào)企業(yè),一般納稅人,2022年1月取得含稅收入113萬(wàn)(增值稅稅率13%),該批貨物成本80萬(wàn)。采購(gòu)貨物50萬(wàn)(含稅稅率13%),該批貨物銀行結(jié)賬40萬(wàn),10萬(wàn)未付。月初留低稅額20萬(wàn)。另外該月取得房租收入10萬(wàn),增值稅率為3%。要求:1,計(jì)算該月應(yīng)交增值稅及附加稅。2,寫(xiě)出該月所涉及的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
外購(gòu)原材料一批,貨款已付并驗(yàn)收入庫(kù)。從供貨方取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為40萬(wàn)元。(2)外購(gòu)機(jī)器設(shè)置一套,從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2.2萬(wàn)元,貨款已付并驗(yàn)收入庫(kù)。(3)銷售高檔化妝品一批,取得產(chǎn)品銷售收入3390萬(wàn)元(含增值稅),向購(gòu)貨方收取手續(xù)費(fèi)11.3萬(wàn)元。(4)銷售原材料一批,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款40萬(wàn)元,同時(shí)向購(gòu)買方收取包裝物租金22.6萬(wàn)元。其他相關(guān)資料:該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額為6.3萬(wàn)元;高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅率13%(1)計(jì)算該公司1月份的增值稅銷項(xiàng)稅額及可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納增值稅稅額(3)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額(4)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納城建稅稅額(5)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納教育費(fèi)附加
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,實(shí)體價(jià)值為什么23年的現(xiàn)金流量還要乘1+4%?23年就進(jìn)去穩(wěn)定期了呀
娛樂(lè)場(chǎng)所“包廂費(fèi)”發(fā)票可以入帳嗎
老師,用一個(gè)企業(yè)辦生產(chǎn)性企業(yè),要什么資料資質(zhì),去哪個(gè)部門(mén)辦理,打什么電話問(wèn)呢,1
有一件綠化公司 給我們開(kāi)的苗木 他開(kāi)的九點(diǎn)專票 這個(gè)對(duì)嗎
老板在注銷公司,還欠兩個(gè)月的工資沒(méi)有發(fā)放,已經(jīng)找老板溝通并沒(méi)有說(shuō)什么時(shí)候發(fā)工資,有什么方式方法采取什么措施能拿回工資呀,業(yè)務(wù)部、出納、行政工資都發(fā)了,就財(cái)務(wù)不發(fā)
給財(cái)務(wù)公司付的代理記賬費(fèi)用怎么做賬呢
老師,法定節(jié)假日給3倍工資。是額外三倍的意思嗎?還是包含當(dāng)天
麻煩找下劉艷紅老師,謝謝