你好,學員,題目是完整的嗎

東方家具公司為增值稅一般納稅人。2020年9月,該公司發(fā)生以下經濟業(yè)務:(1)外購用于生產家具的木料一批,全部價款已付并驗收入庫。對方開具的增值稅專用發(fā)票注明的貨款為40萬元,支付運費并取得增值稅專用發(fā)票注明的運費1萬元。(2)外購建筑涂料,用于裝飾公司辦公樓,取得對方開具的增值稅發(fā)票上注明的增值稅稅額為9萬元,已辦理驗收入庫手續(xù)。(3)進口生產家具用的輔助材料一批,關稅完稅價格8萬元,已納關稅1萬元。(4)銷售家具一批,取得銷售額(含增值稅)90.4萬元。要求:(1)計算該公司進口輔助材料應納增值稅稅額,并列出計算過程。(2)計算該公司9月分增值稅稅額銷項稅額,并列出計算過程。(3)計算該公司9月分增位稅稅額進項稅額,并列出計算過程。(4)計算該公司9月分應納增值稅稅額,并列出計算過程。
某公司為增值稅一般納稅人,2018年8月發(fā)生如下業(yè)務:(1)外購原材料一批,取得專用發(fā)票,標明稅額30萬元,另支付運費10萬元,取得運費發(fā)票;(2)外購機器設備一套,取得專用發(fā)票注明稅額2.2萬元;(3)銷售產品一批,取得含稅收入2260萬元。該公司月初增值稅進項稅額余額6.3萬元。要求:計算該公司8月份應納增值稅。
外購原材料一批,貨款已付并驗收入庫。從供貨方取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為40萬元。(2)外購機器設置一套,從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2.2萬元,貨款已付并驗收入庫。(3)銷售高檔化妝品一批,取得產品銷售收入3390萬元(含增值稅),向購貨方收取手續(xù)費11.3萬元。(4)銷售原材料一批,開出增值稅專用發(fā)票上注明的價款40萬元,同時向購買方收取包裝物租金22.6萬元。其他相關資料:該公司月初增值稅進項稅余額為6.3萬元;高檔化妝品消費稅稅率為15%,增值稅率13%(1)計算該公司1月份的增值稅銷項稅額及可抵扣的進項稅額(2)計算該公司1月份應納增值稅稅額(3)計算該公司1月份應納消費稅稅額(4)計算該公司1月份應納城建稅稅額(5)計算該公司1月份應納教育費附加
1.某市東方花園日化用品有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月,該公司發(fā)生以下經濟業(yè)務:(1)外購原材料一批,貨款已付并驗收入庫。從供貨方取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為40萬元。(2)外購機器設置一套,從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2.2萬元,貨款已付并驗收入庫。(3)銷售高檔化妝品一批,取得產品銷售收入3390萬元(含增值稅),向購貨方收取手續(xù)費11.3萬元。(4)銷售原材料一批,開出增值稅專用發(fā)票上注明的價款40萬元,同時向購買方收取包裝物租金22.6萬元。其他相關資料:該公司月初增值稅進項稅余額為6.3萬元;高檔化妝品消費稅稅率為15%,增值稅率13%。要求:(1)計算該公司1月份的增值稅銷項稅額及可抵扣的進項稅額(2)計算該公司1月份應納增值稅稅額(3)計算該公司1月份應納消費稅稅額(4)計算該公司1月份應納城建稅稅額(5)計算該公司1月份應納教育費附加
1.某市東方花園日化用品有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月,該公司發(fā)生以下經濟業(yè)務:(1)外購原材料一批,貨款已付并驗收入庫。從供貨方取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為40萬元。(2)外購機器設置一套,從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2.2萬元,貨款已付并驗收入庫。(3)銷售高檔化妝品一批,取得產品銷售收入3390萬元(含增值稅),向購貨方收取手續(xù)費11.3萬元。(4)銷售原材料一批,開出增值稅專用發(fā)票上注明的價款40萬元,同時向購買方收取包裝物租金22.6萬元。其他相關資料:該公司月初增值稅進項稅余額為6.3萬元;高檔化妝品消費稅稅率為15%,增值稅率13%。要求:(1)計算該公司1月份的增值稅銷項稅額及可抵扣的進項稅額(2)計算該公司1月份應納增值稅稅額(3)計算該公司1月份應納消費稅稅額(4)計算該公司1月份應納城建稅稅額(5)計算該公司1月份應納教育費附加。老師可以幫忙做一下嗎,都不太懂
就是每次別人問你家納稅情況一年是多少,我們一直有進項稅,所以導致銷項不用繳納增值稅,剩下就是繳納個印花稅和工會經費,那我不繳納的銷項稅的金額算我一年的交稅嗎,還是不繳納就不算了
我給開票員增加了開票權限,開票員待授權中勾選不上是怎么回事?
老師好,請問臨時工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產型,開了一個銷售發(fā)票粉碎機一臺10萬,進項發(fā)票內容怎么開比較合適?
為什么這項業(yè)務不能這樣填寫,什么時候用生產成本—基本生產車間和輔助生產車間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購的普通發(fā)票,那我是按價稅合計還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒收票方和開票方單位名稱,只有雙方的納稅識別號,這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個體工商戶能通過電子稅務局app手機端申報繳納房產稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現在撤銷單位要把賬戶資金調至上級主管部門,不調至合并單位,如何辦理手續(xù)