同學(xué)你好 這個要看 你多出來的利潤是多少
老師,我們17年收款5萬,為主營收入,其中應(yīng)交增值稅7千多,之前會計做實收資本處理了,18年才將增值稅稅款和滯納金交上,由于之前會計錯誤的賬務(wù)處理,當(dāng)年利潤為負(fù),不用交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在調(diào)整的話還要補繳稅款么,當(dāng)年一共收入四萬多,利潤四萬多,如果要補交,那應(yīng)該按企業(yè)所得稅稅率多少算?
老師,您好 公司經(jīng)過一次稽查,定性為偷稅,補交了20萬增值稅。會計對當(dāng)年的企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行了更改,把補交的增值稅相對應(yīng)的收入及成本加了進(jìn)去。但是賬上沒有做收入及成本結(jié)轉(zhuǎn),所以我賬上的庫存商品現(xiàn)在偏高。這樣的情況我該如何處理比較好?
老師你好,我是建筑企業(yè),一般納稅人,2021年交增值稅交了一萬多,成本我做成多,有無票收入,現(xiàn)在國稅局讓補上無票收入,90多萬,讓在匯算清繳里補上差額,大概得交多少錢
老師,您好!上午稅管員打電話過來說我的匯算清繳有問題,1.2022年小規(guī)模納稅人建筑公司有收入170萬,怎么最后還虧損24萬。一點企業(yè)所得稅都沒有交。 2.2021年3月份成立到12月31日沒收入,怎么虧損56萬呢。 3.為什么2021年虧損56萬,2021年匯算清繳調(diào)增56萬,零申報,2022匯算清繳又調(diào)減52萬左右,這樣就是虧損的了74萬左右? 現(xiàn)在說讓我拿2021年和2022的帳去稅務(wù)局給他看下,老師,公司實際就是虧了,難道真的要按照有收入的稅負(fù)率交納企業(yè)所得稅嗎?
老師,你好。公司是公交車業(yè)務(wù),乘客坐車都是掃碼或者現(xiàn)金支付兩元的車票,基本都不用來增值稅票的,這樣也是可以的對吧?然后申報就做無票收入申報對吧?現(xiàn)在老板說一個月要交兩萬多的稅太多了,看怎樣在賬上處理不交那么多稅?我應(yīng)該怎么做才好?我們是一般納稅人,稅率是3。一月營業(yè)收入937569.5
進(jìn)項發(fā)票這個月不抵扣,下個月抵扣怎樣能讓購貨方不能紅沖發(fā)票?
老師,您好,我想向您請教一下,有一個客戶想要把購買方那里,不寫企業(yè)名稱,寫:個人,也不寫個人的姓名和身份證號,這樣行嗎?
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤分配未分配利潤調(diào)高嗎?
計提社保:借:管理費用-社保費 10000 其他應(yīng)收款-個人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進(jìn)項稅,沒有銷項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個輪子,花了1100元,是車間用的,這個輪子費用,應(yīng)該放在哪個科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時候,是不是需要金額比57657小就可以了。因為是好幾筆外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
她讓補無票收入,900000就算利潤,交多少所得稅
那就是利潤乘以所得稅稅率