增加的2萬(wàn)在剩余年限折舊就行

老師,我們公司之前設(shè)備50萬(wàn)已經(jīng)安裝好,賬務(wù)處理也在固定資產(chǎn)卡片里,現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)又加裝了一個(gè)部件,金額12000,是單獨(dú)入固定資產(chǎn)嗎,還是怎么賬務(wù)處理
我們公司1月份購(gòu)入車輛,建固定資產(chǎn)卡片信息:原值20萬(wàn),分5年攤銷,截止3月份已經(jīng)攤銷2個(gè)月,在3月份在這臺(tái)車輛又進(jìn)行了改裝加了設(shè)備,設(shè)備金額5000塊,這塊改咋辦?可以在原來(lái)的固定資產(chǎn)卡片上增加這項(xiàng)原值嗎?咋操作
老師問(wèn)下,我們購(gòu)入設(shè)備去年已經(jīng)全款付清,已經(jīng)在生產(chǎn)使用了,今年2024.1開了票5萬(wàn),認(rèn)證了,2024.2又開了5萬(wàn)2月認(rèn)了,這個(gè)還有8萬(wàn)沒(méi)開。認(rèn)的時(shí)候,計(jì)入在建工程 什么科目,等發(fā)票全部認(rèn)了在轉(zhuǎn)如固定資產(chǎn)。次月計(jì)提折舊嗎?
老師,我們公司22年7月份購(gòu)買了一臺(tái)除顫儀,價(jià)格2萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)直接入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在審計(jì)下來(lái)說(shuō)要調(diào)整入固定資產(chǎn),那我現(xiàn)在調(diào)整入固定資產(chǎn)了,我是借固定資產(chǎn)2萬(wàn),貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2萬(wàn)。那我折舊怎么補(bǔ)計(jì)提?我是單獨(dú)22年補(bǔ)計(jì)提,23年補(bǔ)計(jì)提,還是可以今年直接補(bǔ)計(jì)提兩年的折舊嗎?謝謝!
老師我想問(wèn)一下,上個(gè)月單位收到政府轉(zhuǎn)來(lái)的研發(fā)資金300萬(wàn),一共將會(huì)收到2000萬(wàn),按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)分期支付,已經(jīng)使用了這筆款去支付工資和設(shè)備了,工資入的管理費(fèi)用,設(shè)備入的固定資產(chǎn),我這邊是將他計(jì)入遞延收益,老板說(shuō)按照2年來(lái)分?jǐn)?,每個(gè)月分?jǐn)傔f延收益300萬(wàn)/2/12=12.5萬(wàn)元,那我每個(gè)月12.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其他收益這樣計(jì)算正確嗎
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:我單位是一般納稅人,總經(jīng)理是外地人,他周一至周五在公司本地辦公時(shí)是住酒店的,周六周日回他廣州的家,那樣我就收到了他拿來(lái)報(bào)銷的,在公司那個(gè)城市的酒店的增值稅專票和高鐵的電子發(fā)票(公司地-廣州往返),這個(gè)情況,我是應(yīng)該入差旅費(fèi)還是入員工福利?
公司開業(yè)慶典的餐費(fèi)只開收據(jù)沒(méi)有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,您好,個(gè)體10月份開了15萬(wàn)的普票,用交增值稅嗎?是按月交還是按季度交?
代訂機(jī)票普票,算差旅費(fèi)還是服務(wù)費(fèi),
老師,請(qǐng)問(wèn)下月底做銷售的未開票收入,附件放什么?做暫估的成本,附件又放什么,我們是商貿(mào)企業(yè)
企業(yè)注銷要在那三個(gè)平臺(tái)操作
老師,我想問(wèn)一下一般納稅人,9月份銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月末未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這種情況應(yīng)該怎么處理呀?
員工未填過(guò)三歲以下子女教育信息,如果孩子是24年出生的,現(xiàn)在還可以填24年的嗎
老師您好,公司注銷時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金可以抵法人的其他應(yīng)付款嗎
我公司是中標(biāo)單位,該項(xiàng)目分為財(cái)政補(bǔ)貼部分和自籌部分,中標(biāo)后把項(xiàng)目分包給其他公司,請(qǐng)問(wèn)客戶自籌部分的貨款不經(jīng)過(guò)我公司賬戶直接轉(zhuǎn)給分包公司合理不?


我怎么加進(jìn)去呢?是在原來(lái)錄入的金額8萬(wàn)里面去修改呢!還是單獨(dú)新增一個(gè)2萬(wàn)的?
在8萬(wàn)的金額里邊加上去