小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應交稅費-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免

老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個季度有1,795,990元,一角的收入。那我們不是小規(guī)模納稅人嗎?我們不是只交1%的增值稅嗎?那這個減免的這個應該填在哪里呢?我們是勞務(wù)公司,這種是勞務(wù)收入
小規(guī)模減免增值稅的賬務(wù)處理是一個月一個月做,還是季末的時候做
老師好,對方開紅字發(fā)票給我們,7月份的時候我們是小規(guī)模,這個月是一般納稅人了,這個月我們賬務(wù)怎么處理
老師,請問一下,小規(guī)模納稅人一月才發(fā)生幾千塊的業(yè)務(wù),是不是12月結(jié)賬的時候就不需要計提所得稅?
小規(guī)模的小公司兩三人業(yè)務(wù)量不多,開給別人的勞務(wù)費,超過500都要索取發(fā)票嗎?勞務(wù)費有時候萬把塊有時千把塊,有時就幾百,還是實際操作可以沒那么麻煩,收據(jù)就行,金額限額多少合適?只要我支出勞務(wù)費我都報個稅,收據(jù)還是發(fā)票可以不用那么嚴格嗎?
老師,請問下月底做銷售的未開票收入,附件放什么?做暫估的成本,附件又放什么,我們是商貿(mào)企業(yè)
企業(yè)注銷要在那三個平臺操作
老師,我想問一下一般納稅人,9月份銷項大于進項,月末未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這種情況應該怎么處理呀?
員工未填過三歲以下子女教育信息,如果孩子是24年出生的,現(xiàn)在還可以填24年的嗎
老師您好,公司注銷時庫存現(xiàn)金可以抵法人的其他應付款嗎
我公司是中標單位,該項目分為財政補貼部分和自籌部分,中標后把項目分包給其他公司,請問客戶自籌部分的貨款不經(jīng)過我公司賬戶直接轉(zhuǎn)給分包公司合理不?
支付品牌服務(wù)費怎么做賬
老師您好!增值稅已經(jīng)申報,用補提當月印花稅,這種情況下不影響納稅申報表吧
老師麻煩咨詢一下個體工商戶需要申報工資嗎,
老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選錯誤怎么處理