同學(xué),你好 可以報(bào)廢處理
老師,醫(yī)療器械銷售公司賬上庫存過多而實(shí)際沒有那么多,如何處理能
老師,公司要注銷了,賬面還有很多庫存,但是實(shí)際沒有了,這個(gè)怎么處理呀?
老師,公司購買一批醫(yī)療器械,賬務(wù)處理做了庫存商品,用于公司宣傳講課時(shí)候演示,那消耗完了,我要怎么做賬務(wù)處理呢?并沒也售賣,也沒有收入
有老師做外賬的嗎?接手了一家外賬,賬面庫存三十多萬,而實(shí)際并沒有庫存。原因是銷售的時(shí)候老板私戶收款了,這種賬面該怎么處理?
老師,公司2017年、19年、20年、21年連續(xù)開進(jìn)一些冰箱發(fā)票,一直沒有賣掉,公司現(xiàn)在銷售醫(yī)療器械了,怎么從賬務(wù)上處理比較好
零基礎(chǔ)入門先休課學(xué)完了,接下來學(xué)哪個(gè)比較合適(盡早能夠就業(yè))
老師,取得發(fā)票,只能預(yù)覽沒有打印按鈕的發(fā)票,來源增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),這種怎么下載打???
老師,設(shè)計(jì)費(fèi)20000元,預(yù)付12000元,剩余8000元未付,如何做會(huì)計(jì)分錄
您好~想咨詢下:增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 如果去年開票、交過稅。今年紅沖,重開票,新做了進(jìn)項(xiàng)抵扣。 根據(jù)上面公式,今年銷項(xiàng)不變,進(jìn)項(xiàng)多了,需要交的增值稅就少了。少交的這部分,實(shí)際上在去年已經(jīng)交了,所以針對(duì)發(fā)票紅沖這種情況,操作層面,只需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,填寫納稅申報(bào)表附表2,不影響實(shí)際稅額。但這樣會(huì)影響今年的稅負(fù)率,這樣對(duì)嗎?
老師,你好!想問下每月支付銀行貸款利息,需要計(jì)提利息嗎?或者直接入費(fèi)用?做分錄我計(jì)提了利息,現(xiàn)金流量表都自動(dòng)選擇支付經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金,這是不對(duì)的吧?
預(yù)收的充值卡金額,未消費(fèi)完,消費(fèi)者要求開票,可以先開嗎
加油票什么情況下不能入費(fèi)用
固定資產(chǎn)清理后有凈值 ,怎么做分錄
老師,我們公司買了兩個(gè)空調(diào),一個(gè)臺(tái)掛式的1183元,還有一臺(tái)是立式柜機(jī)空調(diào)2488元,要入固定資產(chǎn)嗎?金額不是太大呀
老師好!上月留底9000,本月銷項(xiàng)5000,本月沒進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅款
可以隨便報(bào)廢嗎?比如幾百萬的庫存分多長時(shí)間處理完為好
同學(xué),你好 有合理理由就行,比如到有效期了
報(bào)廢的庫存商品的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?可不可以不轉(zhuǎn)出???
同學(xué),你好 正常報(bào)廢,不用轉(zhuǎn)出
那分錄應(yīng)該怎么做呢?
同學(xué),你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:庫存商品 借:營業(yè)外支出 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益