你好,學(xué)員 借銷售費用 貸庫存商品
老師,我們工廠已經(jīng)生產(chǎn)過產(chǎn)品,并且已經(jīng)取得過收入,但沒有走公司賬務(wù),現(xiàn)在這些產(chǎn)品的成本核算不出來,也不打算管之前的了,剩余的原材料,庫存商品怎么做賬務(wù)處理,我做期初數(shù)的話這些原材料得有購買時的付款依據(jù)吧,我怎樣做才合理
老師,我們工廠已經(jīng)生產(chǎn)過產(chǎn)品,并且已經(jīng)取得過收入,但沒有走公司賬務(wù),現(xiàn)在這些產(chǎn)品的成本核算不出來,也不打算管之前的了,剩余的原材料,庫存商品怎么做賬務(wù)處理,我做期初數(shù)的話這些原材料得有購買時的付款依據(jù)吧,我怎樣做才合理
老師您好,我公司是從事漁業(yè)養(yǎng)殖的,之前做賬務(wù)處理的時候發(fā)生了成本,就記主營業(yè)務(wù)成本,若發(fā)生了收入,就記主營業(yè)務(wù)收入,中間并沒有庫存商品入庫的賬務(wù)處理這樣可以嗎?如果有問題,需要怎么更改?我公司每年的產(chǎn)出并不多,投入也并不多,二三十萬的樣子
我們公司往外開出了一些發(fā)票。那相當(dāng)于是我們銷售東西。那這個東西我們要么是自己購買原材料然后生產(chǎn),要么是購買后再銷售。但是我沒有看到有關(guān)購買或者生產(chǎn)得業(yè)務(wù),就是說也沒有原材料進項發(fā)票,也沒有付款業(yè)務(wù)。做賬就一直是暫估,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款。像這樣的該怎么處理呢
老師請問我們公司給庫存商品購買了保險,買了1000份,當(dāng)時買的時候做的待攤費用,后期售出一個就結(jié)轉(zhuǎn)一份的費用,結(jié)果后期我們公司只購入了600份,結(jié)轉(zhuǎn)了400份,有200份當(dāng)時沒有結(jié)轉(zhuǎn),有200份壓根沒有用,因為沒有商品了,請問老師這個怎么進行賬務(wù)處理
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分?jǐn)偟矫總€月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
那外購商品用于宣傳是不是還要交增值稅?這要怎么做賬務(wù)處理?
你好,學(xué)員,這個理論要的,但是實務(wù)中很多企業(yè)沒有
那我們這批樣品有一部分是送給醫(yī)院做試用,那這些也不需要在賬務(wù)中體現(xiàn)稅嗎?
那我們這批樣品有一部分是送給醫(yī)院做試用,那這些也不需要在賬務(wù)中體現(xiàn)稅嗎? 送的要的 借營業(yè)外支出 貸庫存商品
好的,謝謝
不客氣祝你工作順利