同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,我們公司中秋購買了幾十張螃蟹卷,送給客戶了,開票內(nèi)容寫的是大閘蟹禮券,我可以直接按照業(yè)務(wù)招待費入賬嗎
老師好,我們是工程類的公司,公司給客戶送孕嬰禮品開票據(jù)實開具紙尿褲等,這個是入業(yè)務(wù)招待費嗎
老師,我們是裝飾公司,主營業(yè)務(wù)是木作,木制家具,酒柜等。其他業(yè)務(wù)就是如果客戶給我們做全案,就裝修房子什么都可以。我想問,我們給客戶做木作裝修用的產(chǎn)品可以入庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本。別的公司給我們客戶做硬裝開的工程服務(wù)發(fā)票。我怎么做會計分錄。
老師,1、公司過節(jié)發(fā)給員工的A購物卡 b獎金 c實物(手機(jī)、烤箱等,d聚餐費,哪個是必須交個稅?哪個是可以不用交的啊?2、過節(jié)送給客戶的禮品,比如茶 酒 煙 手機(jī),都計入招待費嗎?這些需要交個稅嗎?誰交?
老師您好,我公司是才開辦的公司,整租了一個倉庫重新裝修后分租給其他企業(yè)。購買的裝修材料及人工等成本是否計入長期待攤費用?后續(xù)采購的包裝材料(給客戶使用,如包材紙箱、膠帶等消耗品),共同使用的推車、工業(yè)風(fēng)扇、叉車等工具類分別入什么科目(我們采購進(jìn)來的時候)
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
公司虧損的話業(yè)務(wù)招待費做大一些是不是沒事,因為不用抵減利潤都是虧損的
同學(xué),你好 不是,會納稅調(diào)整的
因為今年公司新創(chuàng)立可能沒有收入,所以本身就是虧損,所以調(diào)不調(diào)增是不是都不用上所得稅
同學(xué),你好 調(diào)整之后還是虧損,那就不需要繳納稅
對,我的意思就是如果本身經(jīng)營狀況就是虧損的話,業(yè)務(wù)招待費做大也沒關(guān)系哈
同學(xué),你好 嗯嗯,是的