您好 申報系統(tǒng)不可以修改對方之前申報的期初數(shù)? 有點誤差沒大礙的
請問一下,之前的會計把那個期初數(shù)設(shè)置成了負(fù)數(shù),導(dǎo)致后期的資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)類科目其它應(yīng)收的余額是負(fù)數(shù),我從期初設(shè)置那里調(diào)整過來了,也試算平衡了,那么我這樣調(diào)整過來對后期的一些數(shù)據(jù)比如銀行存款等其它科目的數(shù)據(jù)會不會有影響啥的?
新建了一個金蝶賬套,根據(jù)對方交接過來的5月科目余額表,應(yīng)收賬款為貸方余額,資產(chǎn)表公式為應(yīng)收賬款的借方余額+預(yù)收賬款的借方余額,這時候資產(chǎn)負(fù)債表是不是就不會顯示我錄入的應(yīng)收賬款期初額?
中途接手了一個公司,按照對方交接過來的科目余額表錄入了期初數(shù)據(jù)生成了新的賬套,生成的資產(chǎn)負(fù)債表,個別科目數(shù)據(jù)期初與對方之前的期初不一致,這種情況要怎么辦?報稅的時候,我可以修改對方之前申報的期初數(shù)嗎?
你好老師,我剛接到一個公司的財務(wù)工作,我把期初設(shè)置的時候按前任會計打印出來的科目余額表初期設(shè)置了,可是貨幣資金的方向不對了,原來的科目余額表其他貨幣資金方向是貸,我設(shè)置初期數(shù)據(jù)的時候不能把方向做貸方了,只能借方,這個怎么辦啊,
老師您好,我們公司8月份之前都是記賬公司幫忙報稅記賬,我這個月申報的時候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)不對,這種情況我申報的時候直接改了期初申報,之前的需要去稅局做更正申報嗎?
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
那我不改期初,然后期末就按照我生成的資產(chǎn)負(fù)債表填進去就行了是嗎
還有個問題就是利潤表,新生成的利潤表那個累計數(shù)和之前也是對不上的,這種情況怎么辦啊
之前對方的利潤表利潤總額就是負(fù)數(shù)的了,然后到我這就變成正數(shù)
不改期初,然后期末就按照生成的資產(chǎn)負(fù)債表填進去就行 是的
那個利潤表怎么辦呢
利潤表您沒有錄入期間損益累計發(fā)生額嗎
這個是要在期初的時候就錄進去嗎?按照利潤表錄進去?
按照科目匯總表的匯總數(shù)據(jù)錄入 本年借方發(fā)生額 本年貸方發(fā)生額? 這樣利潤表會有累計數(shù)
老師,這里的期初余額,錄的是科目余額表里的期初還是期末?
這里的期初余額,錄的是科目余額表里的期初