你好,無償使用的繳納房產(chǎn)稅就可以的,個(gè)人繳納房產(chǎn)稅。
老師你好,我們企業(yè)現(xiàn)在注冊(cè)地的房子是法人名下的房子,這個(gè)怎么計(jì)征房產(chǎn)稅和土地使用稅能更劃算呢?是以租金的形式法人繳納呢,還是做無償使用,企業(yè)繳納呢?分別需要怎么計(jì)算?
老師我想問一下1.企業(yè)經(jīng)營(yíng)地是否需要繳納城鎮(zhèn)土地使用稅。2.經(jīng)營(yíng)地是我們家的房子,不屬于公司,我屬于無償使用,這種情況下是否需要繳納城鎮(zhèn)土地使用稅。
老師,您好,我這邊有個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)地的房東是法人的爸爸,所以這邊是無償使用, 需要繳納什么稅呢?是不是只需要繳納房產(chǎn)稅還有土地使用稅?
老師,注冊(cè)一個(gè)公司,以法人自有房屋登記注冊(cè),需要繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?另外,如果用租賃的房屋登記注冊(cè)公司,是否也需要繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?在線等,謝謝
你好,老師,請(qǐng)問我們公司經(jīng)營(yíng)地址變更了,廠房是租賃,廠房和土地的所有權(quán)人不是同一個(gè)人,城鎮(zhèn)土地使用稅的基數(shù)需要按現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)地址繳納是嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅局那邊好像說是由公司這邊繳納 還需要繳納土地使用稅 ,然后提供不了房產(chǎn)價(jià)值的話,就按一個(gè)核定的金額,所以有點(diǎn)搞不太明白
一般稅務(wù)局是要求按照市場(chǎng)價(jià)格來的。
所以無償使用的話,我們需要交房產(chǎn)稅跟土地使用稅是嗎
你好 是的 企業(yè)需要繳納的