這個(gè)煙葉稅它是屬于價(jià)外稅,但是它構(gòu)成了你這個(gè)煙葉的一個(gè)成本。
6.某煙草公司2017年8月8日支付煙葉收購(gòu)價(jià)款88萬(wàn)元,另向煙農(nóng)支付了價(jià)外補(bǔ)貼10萬(wàn)元。該煙草公司8月收購(gòu)煙葉應(yīng)繳納的煙葉稅為(??? )萬(wàn)元。 A.17.6 B.19.36 C.21.56 D.19.6 【答案】B 【解析】應(yīng)繳納的煙葉稅額=88×(1+10%)×20%=19.36(萬(wàn)元)。,這里不太理解。應(yīng)該用88+10)*20%啊
老師,這個(gè)題的答案里為什么加了煙葉稅呀,煙葉稅不是價(jià)外稅嘛
某卷煙廠2022年6月向煙葉生產(chǎn)者收購(gòu)煙葉生產(chǎn)卷煙,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款50萬(wàn)元和6萬(wàn)元價(jià)外補(bǔ)貼、繳納了煙葉稅。上述煙葉全部用于生產(chǎn)卷煙,則該卷煙廠當(dāng)月收購(gòu)并領(lǐng)用煙葉可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( ?。?。 A.6.6萬(wàn)元 B.6.7萬(wàn)元 C.7.52萬(wàn)元 D.8.86萬(wàn)元 【答案】B 【解析】煙葉稅應(yīng)納稅額=50×(1+10%)×20%=55×20%=11(萬(wàn)元);準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=(50+6+11)×(9%+1%)=6.7(萬(wàn)元)。 ?老師,這個(gè)準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)稅依據(jù)我做一次錯(cuò)一次,我沒(méi)有搞懂
老師 這道題不能理解 題目中說(shuō)煙葉的成本是30.79萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本2.79萬(wàn)元)那扣除運(yùn)費(fèi) 煙葉的成本就是28萬(wàn),在計(jì)算煙葉可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)不就應(yīng)該是28*10%嗎 為什么這個(gè)28說(shuō)是含稅價(jià)要做價(jià)稅分離呢 成本本來(lái)也是不含稅價(jià)格吧
老師 這道題不能理解 題目中說(shuō)煙葉的成本是30.79萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本2.79萬(wàn)元)那扣除運(yùn)費(fèi) 煙葉的成本就是28萬(wàn),在計(jì)算煙葉可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)不就應(yīng)該是28*10%嗎 為什么這個(gè)28說(shuō)是含稅價(jià)要做價(jià)稅分離呢 成本本來(lái)也是不含稅價(jià)格吧
給境外客戶開(kāi)了6%稅率服務(wù)費(fèi)發(fā)票了,如果進(jìn)填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,是不是申報(bào)增值稅時(shí)填在免稅收入行次,從正常收入里減去
商貿(mào)企業(yè),購(gòu)買(mǎi)了一批商品,不同種類(lèi),其中有一個(gè)是價(jià)值為0買(mǎi)進(jìn),又價(jià)值為0賣(mài)出,該怎么處理呢
認(rèn)定為科技型中小企業(yè)需要滿足什么條件
老個(gè)體戶從現(xiàn)在開(kāi)始建的賬以前的不管,有發(fā)票就掛應(yīng)收賬款,如果應(yīng)收賬款出負(fù)數(shù)了怎辦,可能是建賬之前打的款,怎么處理
老個(gè)體戶從現(xiàn)在開(kāi)始建的賬以前的不管,有發(fā)票就掛應(yīng)收賬款,如果應(yīng)收賬款出負(fù)數(shù)了怎辦,可能是建賬之前打的款,怎么處理
老師早上好,我想咨詢下如何解決供應(yīng)商對(duì)賬,付款,開(kāi)發(fā)票的事情,流程怎么比較好,目前的情況就是有些已經(jīng)付款了,沒(méi)有開(kāi)來(lái)發(fā)票,目前是手工臺(tái)賬,新上了E10系統(tǒng)
銀行承兌匯票,到期了是上一手的人給我付款,還是出票人承兌行給我付
老師,我們公司即將進(jìn)行公司分立,具體我應(yīng)該怎么操作
老師,想問(wèn)一下企業(yè)給別人代加工,開(kāi)發(fā)票出去用哪個(gè)大類(lèi)???
您好老師,我想問(wèn)一下我們是一般納稅人,最近想從一家供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)原材料,但是對(duì)方不提供發(fā)票,這種情況有什么好的辦法?可以我們成立一個(gè)個(gè)體戶,用個(gè)體戶購(gòu)買(mǎi)嗎?