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給境外客戶開了6%稅率服務(wù)費(fèi)發(fā)票了,如果進(jìn)填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,是不是申報(bào)增值稅時(shí)填在免稅收入行次,從正常收入里減去

2025-08-29 08:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-29 08:37

你好,跨境應(yīng)稅行為免稅的是零稅率,或者是免稅的才填寫。你這個(gè)已經(jīng)開了6%,這個(gè)屬于應(yīng)稅銷售額。

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快賬用戶8509 追問 2025-08-29 08:38

備案之后,開具免稅發(fā)票,申報(bào)免稅收入增值稅。以前的增值稅交就交了,不管他,是這樣嗎老師

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快賬用戶8509 追問 2025-08-29 08:39

客戶公司地址在境外,我們提供信息系統(tǒng)服務(wù),付我們服務(wù)費(fèi),,這進(jìn)行免稅備案操作,沒關(guān)系吧

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齊紅老師 解答 2025-08-29 08:42

你好,你提供的這個(gè)屬于境外收入嗎?如果是境外收入的可以。

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快賬用戶8509 追問 2025-08-29 08:42

境外客戶委托國內(nèi)個(gè)人打的款

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快賬用戶8509 追問 2025-08-29 08:42

有代付證明

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齊紅老師 解答 2025-08-29 08:46

可以 他不是看誰來打款,你看下你享受免稅或者是零稅率,這個(gè)屬于境外收入嗎?

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快賬用戶8509 追問 2025-08-29 08:46

客戶是境外公司,這代表是境外收入嗎

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快賬用戶8509 追問 2025-08-29 08:46

我還沒有填表跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告

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齊紅老師 解答 2025-08-29 08:46

不是,和這個(gè)沒有關(guān)系。

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快賬用戶8509 追問 2025-08-29 08:47

境外收入具體指什么

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齊紅老師 解答 2025-08-29 08:50

根據(jù)財(cái)稅法規(guī),跨境服務(wù)的收入是否屬于境外收入,需滿足以下關(guān)鍵條件: ?服務(wù)接收方為境外企業(yè)?:即付款方為國外公司(如GitHub、Google等)? ?服務(wù)地點(diǎn)或消費(fèi)行為發(fā)生在境外?:系統(tǒng)軟件需在國外實(shí)際使用,業(yè)務(wù)操作完全在境外進(jìn)行? ?同時(shí)滿足上述兩個(gè)條件,收入即可明確界定為境外收入?,從而享受跨境稅務(wù)優(yōu)惠政策

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快賬用戶8509 追問 2025-08-29 08:54

對(duì)于境外收入這個(gè)有沒有稅收文件,我去看看

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齊紅老師 解答 2025-08-29 09:01

根據(jù)財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文件第十三條規(guī)定, 下列情形不屬于在境內(nèi)銷售服務(wù)或者無形資產(chǎn): (一)境外單位或者個(gè)人向境內(nèi)單位或者個(gè)人銷售完全在境外發(fā)生的服務(wù)。 (二)境外單位或者個(gè)人向境內(nèi)單位或者個(gè)人銷售完全在境外使用的無形資產(chǎn)。 (三)境外單位或者個(gè)人向境內(nèi)單位或者個(gè)人出租完全在境外使用的有形動(dòng)產(chǎn)。 (四)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。

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你好,跨境應(yīng)稅行為免稅的是零稅率,或者是免稅的才填寫。你這個(gè)已經(jīng)開了6%,這個(gè)屬于應(yīng)稅銷售額。
2025-08-29
是的對(duì)的,只填寫增值稅申報(bào)表不能退稅。
2025-08-20
可以免增值稅的 是這么做的
2024-03-04
你好,需要回去更正申報(bào)才可以,所屬年度不一樣
2025-08-29
同學(xué),你好 直接開發(fā)票,增值稅選擇免稅 所得稅一起核算
2025-06-03
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