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老師,待抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額在填財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候填在哪里啊

2022-07-25 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-25 13:44

這個(gè)是發(fā)票沒有認(rèn)證的嗎?如果沒有認(rèn)證的不需要填寫。

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齊紅老師 解答 2022-07-25 13:44

財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表的,在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面,剛才我寫錯(cuò)了,那個(gè)是增值稅的。

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這個(gè)是發(fā)票沒有認(rèn)證的嗎?如果沒有認(rèn)證的不需要填寫。
2022-07-25
你好,做賬時(shí)應(yīng)交稅費(fèi),待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,在填報(bào)增值稅申報(bào)表附表二本期認(rèn)證相符以后月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次,不在主表體現(xiàn)
2020-08-12
你好!不需要了。表格里面不需要填
2021-12-02
需要的在第十欄和8B里面填寫。
2022-04-02
您好 填寫附表二8 B跟10欄 不需要在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣平臺(tái)填報(bào)
2022-04-02
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