您好 填寫附表二8 B跟10欄 不需要在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣平臺填報(bào)
國內(nèi)旅客運(yùn)輸發(fā)票,當(dāng)月不需要進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票進(jìn)行抵扣,還需要在增值稅報(bào)表里申報(bào)嗎?還是什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候申報(bào)就可以。
老師好,填寫完本月旅客運(yùn)輸?shù)挚劢痤~數(shù)據(jù)后,增值稅總表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有自動(dòng)加上所填可抵扣的旅客運(yùn)輸稅額,需要自己手動(dòng)加進(jìn)去嗎
老師,請問旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額低減,在申報(bào)增值稅的時(shí)候填列在哪里 需要在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣平臺填報(bào)嗎?
老師你好,請問高鐵的進(jìn)項(xiàng)稅是在增值稅申報(bào)表(二)里填寫嗎?填在第(四)項(xiàng):本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證?金額是填不含稅金額還是含稅金額呢?
申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,旅客運(yùn)輸服務(wù)抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額填在哪兩行
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
第一欄和第四欄無法填寫
您本期勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額么
不是說不需要在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣平臺填報(bào)嗎
已經(jīng)填寫附表二8 B跟10欄了
那其他欄次不需要填寫了啊 麻煩您整表截圖可以么
老師,表二填了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,但是主表中未體現(xiàn)
您稅額欄次填了么 附表二 只看見金額
老師,我附加稅有數(shù)據(jù),為啥主表中數(shù)據(jù)沒有顯示全呢
季度沒有10萬銷售額 減免不需要繳納
月度沒有10萬銷售額 減免不需要繳納 抱歉 打錯(cuò)字了