學(xué)員你好,退的是進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的進(jìn)口增值稅
老師 您好,我們之前進(jìn)口的產(chǎn)品,賣不出去的再出口退給國(guó)外的供應(yīng)商,增值稅和關(guān)稅可以退嗎?
老師 您好!我們進(jìn)口的產(chǎn)品再出口銷售,退的是那部分增值稅呢?
老師 您好,我們從德國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品,然后再出口銷到泰國(guó),出口時(shí)退的增值稅是進(jìn)口德國(guó)產(chǎn)品支付的增值稅吧?然后我們出口到泰國(guó)時(shí)需要支付關(guān)稅嗎?還是泰國(guó)客戶那邊支付關(guān)稅?
老師您好,公司涉及出口退稅,增值稅的稅負(fù),是(繳納的增值稅-出口退稅)/(內(nèi)銷+出口)的銷售額嗎?如果不是,該怎么計(jì)算呢
老師好!我想問(wèn)一下,銷售出口(正常報(bào)關(guān))的產(chǎn)品,都要開(kāi)出口發(fā)票嗎?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我們能申請(qǐng)的退稅是我司加工生產(chǎn)出口的產(chǎn)品,外采再出口的不能申請(qǐng)退稅,那這些外采的成品我們報(bào)關(guān)出口后,可以不開(kāi)發(fā)票嗎?然后我不用這部份產(chǎn)品做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不申請(qǐng)退稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
可是我們進(jìn)口的產(chǎn)品有一部分已經(jīng)在國(guó)內(nèi)銷售了,出口銷售部分產(chǎn)品退的增值稅怎么計(jì)算呢?
只是退出口那部分的進(jìn)口增值稅,國(guó)內(nèi)的那部分是抵扣的
當(dāng)時(shí)我們進(jìn)口的產(chǎn)品稅收繳款書已經(jīng)認(rèn)證了,成了留抵稅額,還可以退嗎?
成為留抵稅額是可以退的,如果已經(jīng)抵扣過(guò)就不行