對的,是的, 出口不需要支付關稅的。
老師。請問一下 我們公司從韓國進口磁鐵。然后會賣到國內(nèi)。 進口時會付關稅和增值稅。 賣出去的時候我們會從國內(nèi)收13%銷項稅 那增值稅方面有沒有可以有享受退稅優(yōu)惠政策呢?
老師 您好,我們從德國進口的產(chǎn)品,有一臺壞了,需要寄到德國維修,我們需要支付給他們維修費,這種情況維修費需要繳納增值稅嗎?
老師,您好!我們是做進出口的,國內(nèi)購進再出口到國外。然后我們暫時是貨代那種,相當于貨物不直接經(jīng)手,這種我們問了海關,不需要做進出口備案,所以沒有海關代碼,請問這種我們還需要辦退稅嗎?
老師 您好,我們從德國進口的產(chǎn)品,然后再出口銷到泰國,出口時退的增值稅是進口德國產(chǎn)品支付的增值稅吧?然后我們出口到泰國時需要支付關稅嗎?還是泰國客戶那邊支付關稅?
老師,你好! 請教一下,一個樣品從國外寄過來,然后我們把相關的關稅和進口增值稅都付給進出口公司的,進出口公司給我們兩張稅單,然后這個樣品呢展會用完用還給客戶了(國內(nèi)的),這兩張稅單怎么入賬,謝謝
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:30你好,這個不算重復增加了利潤了。如果你糾結200之前確認過收入了,那除非你把之前的都補上,不然你也沒辦法解釋1000是怎么來的。齊紅(答疑老師)另外200確認過收入,所以最終形成利潤也沒問題的共2條回復老師關鍵是200之前已經(jīng)確認過收入,而且分過紅的如果1200再計入未分配利潤,等于還有1200要分紅嗎
老師,起初建賬只有銀行數(shù)據(jù)1000應收賬款200怎么建賬,如果把1200計入未分配利潤,但這個200是之前已經(jīng)確認過收入的,這樣分紅的時候不是重復增加利潤了呀
市內(nèi)打車費是交通費,市外打車費是差旅費,那市內(nèi)打車去高鐵站出去是交通費還是差旅費
老師,我們公司不是生產(chǎn)制造企業(yè),是從我們關聯(lián)的公司買的成品,現(xiàn)在成品壞了,返回來維修,換的件我們可以自己買嗎
開票的話,存在售后賠付的情況,這種怎么開呢,銷售折讓嗎?各個饃饃的明細我們能對應到,但是收款的時候,客戶會扣款,這怎么開票呢
免抵退稅,公司當月進項做增值稅進項勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標收到中銀保險費,計入哪個科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個表嗎
老師 貿(mào)易企業(yè)出口能退增值稅嗎?我是剛剛咨詢出口泰國的那個學員
你好,一般納稅人的可以的。
我們是一般納稅人,只是現(xiàn)在還不是生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在屬于貿(mào)易企業(yè)
進出口備案做了嗎?按照哪一個做的備案?
您說的是稅務局備案嗎?我們稅務局還沒做出口備案
那怎么會給你退稅,你先做備案。
現(xiàn)在還沒出口,做備案來的急吧?
你好可以的 可以的
老師 ,例如我們本次從德國進口10000元產(chǎn)品,進口增值稅1300元,然后出口給泰國12000元,需要退增值稅為1300元,還需要對差額2000元繳納增值稅嗎?
你好,出口的這個銷售額不需要繳納增值稅。
老師,領導說加上20%毛利,讓我除是什么意思呀?按他這個意思怎么算上調(diào)20%毛利后的報價呢?
你好,就是收入減去成本)/收入=20%
老師 如果我們的成本是100元,怎么按除計算上浮20%的報價呢?
你好 收入-100)/收入=20% 收入=100/0.8