這個沒有規(guī)定必須開出口發(fā)票,你看一下你當?shù)囟悇站滞硕惖囊?可以不開發(fā)票,做無票收入 這一部分作免稅收入的
@出口退稅 你好!問下我公司生產(chǎn)企業(yè)然后申請出口退稅,因有出口產(chǎn)品是外地加工,這樣我能申請外地加工產(chǎn)品的出口退稅嗎?因材料都是我司購買,只是他們幫忙加工下,我公司申請不了出口退稅怎么處理能申請出口退稅呢
你好,老師,我們我貿(mào)易型出口退稅企業(yè),在國內(nèi)購入一批商品,加工過后出口,那我們申請退稅就是國內(nèi)購入商品的進項稅吧?然后現(xiàn)在又出口一批加工好的商品,這批商品從不同單位購入的材料加工而成,那我們申請退稅是不是又是這些不同單位購入材料的進項稅呢?還有就是我們現(xiàn)在只是出口一批,還有一部分還在制作中,那我們申請出口退稅時發(fā)票進項是不是只能第一批里面全部認證呀?麻煩老師指點一下,感謝!
老師,我想問下我公司對外是制造企業(yè),但是銷售商品(有國內(nèi)銷售和出口銷售)都是沒有加工,制造生產(chǎn),是供應商提供的產(chǎn)成品那種,然后現(xiàn)在老板想搞出口,這樣備案是生產(chǎn)型企業(yè),然后出口是想用免抵退,請問這個我拿到進項發(fā)票,可以全部抵扣進項稅額嗎?
老師您好,請教一問題,我公司屬一般貿(mào)易出口生產(chǎn)企業(yè)。出口產(chǎn)品時,幫外商在國內(nèi)購買一些隨產(chǎn)品的贈品,出口海關時被海關查柜。要求列出贈品清單并報關出口并出示進貨發(fā)票(現(xiàn)贈品部分已取得增值稅專票),現(xiàn)在狀況是這些贈品超出我司經(jīng)營范圍,請問這個出口發(fā)票能開具嗎?要怎樣開具?這些贈品能出口退稅嗎? ?
總公司是外貿(mào)企業(yè),總公司購買原材料給分公司生產(chǎn),等生產(chǎn)好成品后交回給總公司,然后總公司報關出口,請問這樣符合出口退稅要求嗎?我們外貿(mào)公司進項是原材料,銷售是成品,能不能讓分公司開加工費發(fā)票給我們,然后我們?nèi)ネ嗽牧系倪M項稅?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?