您好,還有研發(fā)支出,無(wú)論資本化還是費(fèi)用化,都可以享受加計(jì)扣除政策。 根據(jù)《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號(hào))規(guī)定,自2019年4月1日至2021年12月31日期間,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%/15%,抵減應(yīng)納稅額(即加計(jì)抵減政策).
老師,個(gè)稅里面的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,繼續(xù)教育,什么情況下一年扣3600元,什么情況扣4800元呢?
公司做推廣活動(dòng),給客戶(hù)微信紅包,幾塊幾十幾百都有,一次總金額有幾萬(wàn),這種情況下,人數(shù)眾多,申報(bào)個(gè)稅難度很大。這種情況要怎么做賬呢?可以所得稅前扣除嗎?
老師,問(wèn)一下那個(gè)加計(jì)扣除有幾種情況呢
請(qǐng)問(wèn)一下,在申報(bào)員工個(gè)稅時(shí),為什么沒(méi)有扣除費(fèi)用5000呢,有哪幾種情況下會(huì)出現(xiàn)這種問(wèn)題呢?
老師請(qǐng)問(wèn)還在嗎,我想問(wèn)下,附加扣除里面大病醫(yī)療那個(gè)是指哪種情況才能填報(bào)呢
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開(kāi)具了一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具就變成六個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票。睡的話(huà)我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶(hù)談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開(kāi)票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶(hù)的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級(jí)已經(jīng)考過(guò)了,之后計(jì)劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話(huà)會(huì)不會(huì)影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計(jì)入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報(bào)幾毛錢(qián)的印花稅,提交后沒(méi)看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計(jì)算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬(wàn),如何做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)滴滴打車(chē)的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎