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老師,5月份了做了一筆130噸的貨物銷售,當(dāng)時(shí)沒有開票,做了無票收入的申報(bào),現(xiàn)在發(fā)票來了135噸,要怎么做賬呢?

2022-07-23 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-23 14:06

把之前的沖銷,按發(fā)票再做一筆正確的即可。

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快賬用戶5415 追問 2022-07-23 14:08

老師,您說把之前的分錄紅沖,這個(gè)月重新做,那老師,之前已經(jīng)做了無票收入的增值稅申報(bào),下個(gè)月要做無票收入沖減,然后正常做有票的申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-23 14:14

是的,你的操作是正確的。

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把之前的沖銷,按發(fā)票再做一筆正確的即可。
2022-07-23
你好,沖回?zé)o票收入,按照發(fā)票重新做賬
2022-07-23
晚上好啊,這個(gè)損耗供應(yīng)商認(rèn)嗎,合理損耗的話,都結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:應(yīng)收? 貸:收入? ?銷項(xiàng)稅? ?(95的金額 ) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)100的成本? ?借:成本? ?貸:存貨
2023-04-26
這個(gè)損失是誰來承擔(dān)的?
2023-11-20
你好,這個(gè)就是5月做的無票收入的嗎
2025-07-10
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