你好 可以的,這個相當(dāng)于是設(shè)備,折舊要考慮進(jìn)去的
用于工程的固定資產(chǎn)折舊,做分錄時記入在建工程,可是在建工程不是指還沒完工的固定資產(chǎn)嗎?還沒完工怎么會提折舊,已經(jīng)完工提折舊為什么要記入在建工程,不是很理解。
老師:在建工程完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),那么折舊年限完了,怎么處理固定資產(chǎn),折舊是跟固定資產(chǎn)沒關(guān)系呢
老師,賬上有個在建工程掛賬,還有部分票沒開業(yè),一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),想固定資產(chǎn)折舊里,可不可以把現(xiàn)掛賬的在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),后期票來了再補結(jié)轉(zhuǎn)
在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),在建工程中有設(shè)備款,是單獨轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)還是放進(jìn)在建工程一起轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊
老師,未完工的在建工程里面共用的固定資產(chǎn)折舊費,是不是可以在建工程-基礎(chǔ)建設(shè)-固定資產(chǎn)折舊待攤。在建結(jié)轉(zhuǎn)時一起轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?