個人名稱呢,不能稅前扣除。
老師,合伙人律師,能把個人所得的全部用餐票,油票,辦公票等全額扣除,不繳納個人所得稅嗎? 增值稅發(fā)票稅賦后,就是繳納個人所得稅了,這個人所得稅部分能用相應(yīng)發(fā)票,全額扣除嗎 比如合伙律師全年收入1000萬 如果能發(fā)相關(guān)依據(jù)規(guī)定給我最好,謝謝老師
老板開的律師費(fèi)發(fā)票是個人名字的,公司可以給他報銷嗎?
老師,新開律所,開的辦公家具都是個人的名字,可以入賬報銷嗎?能睡前扣除嗎?個人是律所合伙人。
老師,新來律所,籌辦期間的辦公室家具費(fèi)用票是股東合伙人個人臺頭發(fā)票,稅號還沒有下來,這票可以稅前扣除嗎?
老師,新開律所,前期都是個人墊資購買的時候辦公用品和餐費(fèi)加油費(fèi),這些后期做賬的時候公戶能直接打到個人卡上嗎?來辦前期開的都是個人的名字可以直接入賬嗎?謝謝
老師,請問甲公司從乙公司進(jìn)貨,乙公司也從甲公司進(jìn)貨,甲公司做賬時怎么設(shè)置乙公司賬目,甲公司:應(yīng)收賬款—乙公司,乙公司設(shè)置甲公司,就是應(yīng)付賬款—甲公司,對吧
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,即征即退收入如果是可以劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,把進(jìn)項(xiàng)勾選統(tǒng)計(jì)了之后,這個進(jìn)項(xiàng)稅額是直接計(jì)入即征即退的進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,你好!第三季度企業(yè)所得稅職工薪酬這塊。我想問下。我10月申報9月個稅總收入是31500元,但是在應(yīng)付職工薪酬借方金額是28000,差3500是10月工資。這樣的話,按照28000元計(jì)入所得稅已付薪酬有沒有風(fēng)險
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,第一次核定了稅種建筑合同印花稅,請問:印花稅信息采集時,有一項(xiàng)必填項(xiàng)“應(yīng)稅憑證名稱"和“應(yīng)稅憑證數(shù)量"應(yīng)該是怎么填?
賬務(wù)處理打?qū)吹氖前l(fā)票業(yè)務(wù)里開的專票,這樣做對么
無法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退項(xiàng)目銷售額÷當(dāng)月全部銷售額,這個公式里面的銷售額是含稅還是不含稅
你好!請問一下,現(xiàn)在新填報的 職工薪酬數(shù)據(jù),是為了比對工會經(jīng)費(fèi)不? 怎樣核算應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率最為優(yōu)勢
老師,納稅信用登記證明在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面,哪里可以查詢
那個社保我已經(jīng)在社??蛻舳颂峤簧陥?怎么取消呀
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
老師,可以費(fèi)用入賬,不能稅前扣除
是的,您的理解是正確的。