同學(xué),你好 最后重開(kāi)
增值稅申報(bào)附表二有個(gè)紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,老師講解時(shí)說(shuō):供應(yīng)商開(kāi)給我們的票,我們認(rèn)證抵扣了,而供應(yīng)商又開(kāi)貝了紅字發(fā)票的在這欄填,我想問(wèn)的問(wèn)題是:供應(yīng)商不通過(guò)我們這邊同意。他就可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎?
老師好,收到專票地址錯(cuò)了,但是我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣,是由我們填紅字信息表,,讓對(duì)方紅沖再重開(kāi),這種情況,對(duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票也要給后面兩聯(lián)給我們嗎?還是只給正確的發(fā)票給我們就行?
老師,供應(yīng)商給我們開(kāi)的發(fā)票最后一欄信息,開(kāi)戶行及賬號(hào)沒(méi)填,但是在發(fā)票抵扣里面能查到這張發(fā)票,這種情況發(fā)票可以用嗎?稅局那邊承認(rèn)不?需要讓他們重新開(kāi)嗎
老師!2019年我們?cè)诙悇?wù)局代開(kāi)的工程款購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,他現(xiàn)在說(shuō)備注欄沒(méi)有備注又讓我們紅沖,我們需要收回發(fā)票和抵扣聯(lián)嗎?是不是他們那邊先要申請(qǐng)紅沖信息表以后我們這邊才可以開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票再開(kāi)具正數(shù)發(fā)票呢
老師,我們是小規(guī)模,供應(yīng)商這個(gè)月我們開(kāi)全電發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)稅號(hào)了,讓供應(yīng)商重新開(kāi)具,我這邊只需要保存最后準(zhǔn)確的那張就可以了吧?前面錯(cuò)的和紅沖的不用保存吧?
老師那抖音平臺(tái)的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開(kāi)具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時(shí)填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團(tuán)平臺(tái)收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團(tuán)平臺(tái)先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開(kāi)臺(tái)收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計(jì)入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開(kāi)臺(tái)機(jī)打印出月統(tǒng)計(jì)表啊,
老師,匯算清繳時(shí)提示主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比去年高出50%以上,正常嗎?
年度匯算清繳后減去調(diào)增的還是虧損,需要做賬呀,怎么做分錄?
老師,辦公室租金可以作為成本嗎?需要對(duì)方提供租金發(fā)票嗎
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專用發(fā)票,對(duì)方公司名稱寫(xiě)錯(cuò),重新開(kāi)具,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
信息服務(wù)業(yè),2023-2025年把房租計(jì)入研發(fā)支出費(fèi)用化支出——其他費(fèi)用——房租科目里了,但房租不能加計(jì)扣除,這下怎么辦呢,25年1-4月賬都結(jié)了,憑證也裝訂了,該怎么調(diào)整,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,那個(gè)應(yīng)付賬款貸方用暫估是什么意思
同學(xué),你好 最好重開(kāi)
所以查到的話不行是嗎
同學(xué),你好 不影響使用,但是不合規(guī)
我重新描述一下,開(kāi)票方自己最后一欄開(kāi)戶行及賬號(hào)沒(méi)填
同學(xué),你好 是他們自己的信息,那你可以使用