你好,這里就是正負取值問題,21年虧損額是7500%2B(450-300)/10%2B(150-75)/10,你的意思是計算凈利潤=-7500-(450-300)/10-(150-75)/10,結(jié)果一樣的
老師,凈利潤調(diào)整的時候,固定資產(chǎn)評估增值,每年多提了折舊,那么不是應(yīng)該調(diào)增嗎怎么還調(diào)減了呢
老師好 A公式 應(yīng)納稅所得額=年度利潤總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 在費用和損失里面,有個稅收滯納金,它是費用類會導致企業(yè)利潤減少。如果損失記多了,導致利潤減少,所以要納稅調(diào)增。為什么損失記多了要調(diào)增,不符合上面說的A公式呀?利潤總額減去調(diào)增的損失還是讓利潤減少了啊
老師,請問這題資料四,4.30匯算清繳,3.5發(fā)現(xiàn)的,不是應(yīng)該調(diào)整2020年的應(yīng)交所得稅嗎?為啥答案只調(diào)整了主營業(yè)務(wù)成本?成本增加了導致利潤減少,那調(diào)整分錄,2020年應(yīng)交所得稅不是也應(yīng)該跟著減少96×25%嗎?
老師,為什么固定和無形的折舊攤銷額都是減呢?不是通過折舊攤銷實現(xiàn)了,應(yīng)該調(diào)增凈利潤嗎?答案怎么是減去??老師
為啥2020年的利潤調(diào)整。是-(450-300)/10-(150-75)/10,而2021年利潤調(diào)整又是加上了呢?少折舊和攤銷導致利潤虛增,調(diào)整利潤不是應(yīng)該減去嗎?不應(yīng)該也是減嗎
老師您好,我司收到一筆管委會發(fā)的24年促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干扶持政策兌現(xiàn)經(jīng)費,這筆錢我們需要交那些錢
你好 這筆業(yè)務(wù)我沒有任何頭緒 不會做 請您詳細講解一下
老師好,公司是剛剛成立的外貿(mào)型公司,剛剛做了登記及備案。現(xiàn)在收到了稅務(wù)局如下的通知“為進一步規(guī)范出口企業(yè)預(yù)繳申報管理,稅務(wù)總局發(fā)布《國家稅務(wù)總局關(guān)于優(yōu)化企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報有關(guān)事項的公告》(2025年第17號),自2025年10月1日起施行。請您及時查看,確保企稅預(yù)繳申報合規(guī)性,感謝您的配合?!? 請問老師,這個是不是就是指10月報稅期的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表?
什么時候會產(chǎn)生預(yù)交增值稅,連鎖藥店業(yè)務(wù)
小微企業(yè)如果業(yè)務(wù)招待費和福利費超過扣除比例,當年利潤是負數(shù),所得稅匯算的時候需要調(diào)增加嗎?
老師,請問下,公司電費發(fā)票,怎么匹配工人工資和商品產(chǎn)量?
老師,分管稅務(wù)那邊通知我們說2022年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額卡290多萬了,有風險疑點,我們需要從哪些方面來自查呢
如果企業(yè)當年利潤為負數(shù),當年的捐贈支出可以稅前扣除嗎?
公司購入電腦怎么做賬
老師 我公司是勞務(wù)派遣公司一般納稅人小微企業(yè)差額征收,三季度開普票64萬了,今天讓開一張29萬的發(fā)票,發(fā)票還沒開錢已經(jīng)到賬了,是這個季度開合適,還是放到10月份開合適?